可行性分析模板(一):
一、建设地址
新风小区二期工程——城南春天项目(以下简称“本项目”)位于荆州城南经济技能开发区,建设中的大学城的中心。北临城南片区交通主动脉——高规格景观路南环路,目前南环路拓宽工程已顺利结束;西面的屈原南路,是连接南环路与市中心的纽带,其拓建工程现已动工,预计xx年底将全部竣工,届时将大大改善目前需绕道进入市中心的状况,在相当大程度上增强本项目的地理优势。
二、项目规模
“新风小区”项目规划总用地面积为61730.85平方米,总建筑面积100300平方米,总居住人口2639人。其中,已开发的一期工程用地面积9666.61平方米,建筑面积2xx平方米。
本项目“城南春天”为“新风小区”二期待建工程,目前已列入xx市xx年度房地产开发计划。用地面积52064.24平方米,总建筑面积8xx平方米,其中含住宅建筑面积70803平方米,商业用房面积9659平方米,公建面积1538平方米。总套数为636套,入住人口约xx人。
三、总体规划设计理念
1、充分利用本地块的地理优越性及周边的天然资源,注意人文和环境的可持续性发展,创造既能享受现代都市礼貌,又能享受生态天然的居住环境;
2、适应大学城、开发区高知人士需求,创造切合二十一世纪生活模式的、高尚、新颖、舒适的居住环境;
3、在延续一期建筑风格的基础上积极创新,利用科学的环境规划方法,为xx市的.住宅小区发展创造良好的典范。
四、总体规划构思
本项目参照浙江、深圳等沿海发达地区房地产业精萃,吸取各地域房地产业界的优点,接合本地区实际情景,邀请国内知名景观设计单位、规划大师倾力打造,对建筑外立面、户型设计、楼宇间距、休闲会所、中心广场等合理规划,精心设计。小区内配套设计齐全,规划建设5000平方米中央绿地广场、约1000平方米时尚休闲会所、400米特色商业街、大型地下停车场、社区医疗保健站、健,以及健身房等娱乐休闲设施。
1、规划结构
小区以城市主干道、小区广场、小区干道、小区道路为网络。整个小区地构成矩形状,以南环路上设入口广场,其余路设次入口,小区中心设区内广场,小区主干道串联若干个小区广场作为主交通网络。
2、建筑单体设计
小区建筑单体呈南北向,以点面结合式布局,以小区主干道组织交通,均设公共绿地,单位建筑间路坚持规定系数以上,使每个建筑具有较多绿地、阳光和较好通风。建筑底层设汽车库,均与区内主干道相连。中心广场设置中心会所,满足小区管理、服务、休闲等配套所需。次入口设置相应的管理用房和停车场地。
小区住宅单体定位于公寓式住宅,由不一样户型组成,兼有舒适、天然、集中的布局形式,拥有公共绿地、车库、屋顶露台等配套设施,同时具有结构紧凑、布局合理、功能分区科学、外表亲和不张扬的特点。顶层均设阁楼带屋顶花园,建筑外形继承传统建筑中粉墙黛瓦的神韵,使小区具浓郁的地域风情及强烈的可识别性。
3、建筑环境及园林景观设计
整体环境景观设计,总体表现现代人文景观的环境特色,结合天然、地势、地貌,塑造小区优雅、宁静、宜人的居住环境。
规划建造5000平方米中央绿地广场,采用坡地式设计,平均地平在原有基础上高出1米左右,实行立体绿化,建造特色枯水景,并辅以建筑小品装点,以扩大绿化面积、增强视觉冲击力。
设计立体可参与式园林,开辟运动场所、休闲场所,使让小区的绿化景观真正成为业主的休闲享受乐园。
根据组团分区,设置不一样主题的组团绿化,倡导可亲近的庭院生活。各组团的景观设计以半围合的结构加上立体化的主题绿化使每个组团构成各有特色的悠悠庭园,营造温馨居家的归属感。
保证植被的多样性和色彩性。整个园区的植被应保证四季有景,高矮有序,丰富多样。另外应注意园区植物的色彩搭配,营造一派新鲜热火的场面,增添社区人气和美感。
小区绿地和绿地相应,使人与天然和谐共存,并加以具有地方特色的小品点缀,给人亲切愉悦的居住情趣。
五、物业管理
优良的物业管理,不仅仅能让住宅本身保值增值,也可使业主的利益得到保障。
本项目聘请浙江省知名万家物业公司进行全程物业指导,该公司从事专业物业管理多年,服务过众多中、高档楼盘并深受好评,资质深厚,经验丰富。该公司将在本项目未竣工前即开始介入,从物业管理的角度及早发觉 问题、处理问题,避免出现入住后的管理、使用难题。
本项目推行“绿色安全环保小区”概念,全部采取人车分流,设三十米宽的主入口仅供行人出入,在新风二路和屈原南路上还设有两个侧门,供车辆出入。
小区入口设保卫室,每栋楼的单元入口都装有可视对讲系统,公共场所及外墙设高密度红外线监控系统,社区内保安二十四小时巡逻,遇紧急情景还可经过报警系统获得最及时的帮助。
此外,本项目物业管理还供给全天候的小区保洁;园林绿化方面的施肥、锄草、修剪、除虫等工作;消防设施的保护;公共部位的维修与保养以及代订牛奶、书刊报纸等等。想业主所想,急业主所急,让业主享受尊贵自在的居家生活。
可行性分析模板(二):
一、可行性研究概述
可行性研究(FeasibilityStudy)是经过对项目的主要资料和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利本事等,从技能、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策供给依据的一种综合性的系统分析方法。可行性研究报告是投资项目可行性研究工作成果的体现,是投资者进行项目最终决策的重要依据。可行性研究报告主要资料是请求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用很多的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和提议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
二、可行性研究报告构成
第一,总论。总论即项目的基本情景。在可行性研究报告的编制中,这一部分异常重要,项目的报批、贷款的申请、合作对象的吸引主要靠这一部分。总论的资料一般包含项目的背景、项目的历史、项目概要以及项目承办人四个方面。
第二,基本问题研究。可行性研究报告的基本问题研究,是对各个专题研究报告进行汇总统一、平衡后所作的较原则、较系统的概述。主要资料为:市场情景与企业规模;资源与原料及协作条件;厂址选择方案;项目技能方案;环保、节能方案;工厂管理机构和员工方案;项目实施计划和进度方案;资金筹措;经济评价;结论等。
三、可行性研究报告编制要点
(1)设计方案,可行性研究报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证,所以必须设计研究方案,才能明确研究对象。
(2)资料真实,可行性研究报告涉及的资料以及反映情景的数据,必须绝对真实可靠,不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据,都要经过反复核实,以确保资料的.真实性。
(3)预测正确,可行性研究报告是投资决策前的活动。它是在事件没有发生之前的研究,是对事务未来发展的情景、可能遇到的问题和结果的估计,具有预测性。所以,必须进行深入的调查研究,充分的占有资料,运用切合实际的预测方法,科学的预测未来前景。
(4)论证严密,论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,既要做宏观的分析,又要做微观的分析。
四、可行性研究报告用途
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、有关技能方案及财务效果进行具体、深入、细致的技能论证和经济评价,以求确定一个在技能上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
项目方需要知悉,部分可行性研究报告的编写单位需要具备资格,可行性研究报告按用途主要分5种:
(1)用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告此类研究报告通常请求市场分析正确、投资方案合理、并供给竞争分析、营销计划、管理方案、技能研发等实际运作方案。
(2)用于国家发展和改革委立项的可行性研究报告此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请有关证书时也需要编写可行性研究报告。
(3)用于申请进口设备免税主要用于进口设备免税用的可行性研究报告,申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要供给项目可行性研究报告。
(4)用于银行贷款的可行性研究报告商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行,该报告由甲级资格单位出具,通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格,但请求融资方案合理,分析正确,消息全面。另外在申请国家的有关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告,该文件类似用于银行贷款的可研报告。
(5)用于境外投资项目核准的可行性研究报告企业在实施走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时。
可行性分析模板(三):
一、项目背景和概述
随着环保意识的不断增强和能源危机的日益突出,光伏发电成为全球范围内越来越受人们关注的热门话题。本项目是一项光伏发电项目,在现有的工厂建设的车库顶安装光伏组件,利用阳光能发电,为工厂节省能源成本,降低碳排放,实现可持续发展。
项目名称:某公司工厂光伏发电项目。项目性质:工商业用电。项目规模:装机容量1MW。建设周期:6个月。投资额:1000万元。项目地址:xx省xx市xx区xx路xx号。
二、市场分析
1、全球光伏市场大势:光伏发电作为一种新型的清洁能源,在全球能源结构中的作用逐渐扩大。根据国际能源署近期发布的报告,未来二十年光伏发电将成为全球主要的电力来源之一。20xx年全球新增光伏装机量为106GW,到达505GW,其中中国最大,美国其次,欧盟第三位。
2、国内市场情景:我国是全球最大的光伏发电市场之一,20xx年全年光伏发电总装机量到达44.26GW,同比增长34%。其中,分布式光伏装机容量到达25.17GW,同比增长420%,占比57%。与此同时,我国政策推动促进光伏市场发展,将珠三角、长三角、环渤海地区和武汉市等地区列入全国首批分布式光伏发电示范区,还出台了一系列扶持政策,为光伏发电市场供给了良好的发展环境。
三、技能可行性
1、组件选型:本项目选用多晶硅阳光能电池板,具有较高的光电转换效率,良好的稳定性和较长的使用寿命,可有效增高系统的电量输出。
2、逆变器选型:逆变器是将光伏组件发出的直流电转换为交流电的核心设备,选用高品质的逆变器有利于增高系统的输出效率和稳定性。
3、网格并网:本项目采用区域并网方案,利用电力公司供给的下拉线路并入电力系统,实现供电和自用能源计量。
四、经济可行性
1、投资分析:本项目建设造价合理、风险较小。总投资额为1000万元,其中硅阳光能电池板、逆变器等设备采购资金150万元,在施工和安装中的人工费、运输费等成本为550万元,传统燃气电源储备金100万元,维护及后期检测成本50万元,准备金100万元。投资回报周期为6年。
2、收益测算:本项目预计每年平均发电量为1185.2万千瓦时,每年收益约为308.6万元,6年内总共可收益约1851.6万元。
五、环境可行性
光伏发电具有清洁、绿色、无污染等特点,能够降低化石燃料的使用量,减少排放的二氧化碳、硫化氢、氮氧化物等有害气体,缓解环境压力,增高生态环境质量。
六、风险分析
1、天然灾害:暴风雨和暴雪等极端天气可能会影响光伏组件的使用寿命和电量输出效率。
2、维护成本:光伏组件的使用寿命约为25年,但随着使用时间的增加,需要定期进行清洗和检测,这将导致必须的维护成本。
3、政策风险:政策变化可能对项目的运营产生影响,如政府的补贴、环保政策等。
4、市场风险:市场变化和竞争压力可能导致光伏发电的收益下降。
七、总结
本项目采用现有的工厂建筑,使用多晶硅阳光能电池板,在使用可再生清洁能源的同时节俭了能源成本,缓解了环境问题,实现了“节能减排、可持续发展”的目标。虽然存在必须的风险和成本,但总体上具有较高的投资回报率和社会效益。所以,提议该项目进入实施阶段。
可行性分析模板(四):
一、立项的背景与意义
简述本项目的经济、社会意义,申请立项的重要性、必要性、可行性等。
二、国内外研究现状与发展趋势
简述本项目国内外发展现状,存在的主要问题及近期发展趋势,并将本项目与国内外同类技能或产品进行比较说明。
三、项目实施主要资料、技能关键与创新点、预期目标
1、详细说明本项目实施的主要技能资料,处理的关键技能,描述项目的技能或工艺路线。(创新本事建设计划项目阐述建设资料及目标、试验条件(场地、仪器设备等)建设及目标、人才队伍建设及目标、面向行业服务现状及设想等)。
2、重点说明本项目的创新点,包含技能创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的创新等。(成果推广计划项目阐述推广技能的特点与优势,说明项目的技能来源,知识产权归属情景)。
3、说明项目完成后预期取得的主要技能指标和主要经济指标。
①主要技能指标:如构成的知识产权、技能标准、新技能、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平等;
②主要经济指标:如技能及产品应用所构成的市场规模、效益等;
③项目实施中构成的示范基地、中试线、生产线及其规模等;
④人才队伍建设;
⑤其他应考核的指标。
四、现有工作基础、条件和优势
说明本项目已开展的前期工作,项目实施在技能、设备、人才、资金等方面具备的条件和优势,项目实现预期目标的基础条件,本项目获得国家、省、市有关部门支持的情景或正在申报的情景。
五、项目实施方案、组织方式与课题分解
简述项目实施方案、组织方式、管理措施、课题分解等。(创新本事建设计划项目阐述机构设置与人员配备、管理体制、运行机制等)。
六、进度安排与年度计划资料
分年度列出项目实施进度、年度主要工作资料和主要目标。
七、承担单位和主要研究人员简况
说明项目承担单位基本情景、项目组主要研究人员的基本情景,重点介绍项目负责人情景。同时应列出项目负责人及专家组成员姓名、性别、年龄、单位、学历、职称及从事专业简表。(创新本事建设计划项目阐述机构负责人技能与管理本事、依托合作单位优势与投入、与国内外企业、科研院所、大专院校的科技交流与合作情景等)。
八、经费预算来源、使用计划及还款本事分析
简述项目总投资及资金筹措渠道,注明申请市应用技能研究与开发资金拨款和借款经费数量。根据项目进度和筹资方式,编制资金使用计划。对申请借款的,应对还款来源、还款本事进行分析。
九、应用或产业化前景与市场需求分析
主要说明本项目技能或产品市场需求。目前主要使用领域的需求量,未来市场预测。分析项目国内外市场竞争本事、预测市场占有份额。
十、经济、社会效益分析
成果推广、中试和产业化项目,应对项目完成后的规模及产品生产成本和销售收入情景的估算、新增产值、利润、税收、创汇、投资回报情景以及社会效益进行综合分析,并就项目的风险性进行实事求是的阐述。其他项目可对项目完成后预期的经济社会效益作简要分析。
十一、项目的风险分析与对策
对项目的风险性及不确定因素进行识别,包含技能风险、市场风险、政策风险等。
进行盈亏平衡分析和敏感性分析,进而分析不确定因素对项目经济评价指标的影响,分析项目的抗风险本事。
注:以下材料可作为附件,在提交项目可行性研究报告时根据项目情景任选:
高新技能企业认定证书、科技成果(新产品)鉴定证书、专利证书、获奖证书、合作协议、技能合同(转让合同、合作合同等)、查新报告、特殊产品生产许可证、临床批文、环保证明等。
提交的项目可行性研究报告文本需打印(a4),一式三份,每份必须盖章。
可行性分析模板(五):
一、基本情景
1.申请设立专项资金单位的基本情景:申报单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的主管部门名称等情景。
可行性研究报告编制单位的基本情景:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
参与管理专项资金的单位基本情景:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2.申请设立专项资金单位负责人基本情景:姓名、性别、职务、职称、专业、联系电话、与专项资金有关的主要情景。
3.专项资金基本情景:专项资金名称、性质、使用单位及范围、主要工作资料、预期总目标及阶段性目标情景;绩效目标;资金来源渠道和总投入情景(包含人、财、物等方面)。
二、必要性与可行性
1.专项资金设立或变更背景情景。专项资金使用收益范围分析;需求分析;是否贴合国家、省和我市的政策,是否属于国家、省和我市政策优先支持的领域和范围。
2.专项资金设立或变更的必要性。专项资金设立或变更对促进事业发展或完成行政事业性工作任务的意义与作用。
3.专项资金设立或变更的可行性。专项资金安排的主要
工作思路与设想;专项资金预算的合理性及可靠性分析;专项资金绩效目标分析,包含绩效指标分析;与同类项目的比较分析;专项资金预期绩效目标的持久性分析。
4.专项资金实施风险与不确定性。实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1.人员条件。专项资金协管部门及负责人的组织管理本事;主要使用单位及参加人员的姓名、性别、职务、职称、专业、对使用范围的熟识情景。
2.资金条件。专项资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情景;专项资金的管理手段。
3.基础条件。专项资金协管部门,使用单位及合作单位完成目标现已具备的基础条件(重点说明使用单位及合作单位具备的'设施条件,需要增加的关键设施)。
4.其他有关条件。
四、进度与计划安排
专项资金使用的阶段性目标情景,分阶段实施进度与计划安排情景。
五、其它需说明的事项
专项资金投资构成资产和收益的产权及管理方式,存续期限届满后资金和资产的清算工作。
六、主要结论
可行性分析模板(六):
一、项目背景
随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的不断增高,可再生能源的使用正成为能源领域的重要趋势。在可再生能源中,阳光能作为最广泛、应用最为广泛的一种,具有优越的可再生、清洁能源优点。
所以,本文经过分析市场需求、技能水平、政策环境和经济效益等方面,对一项光伏项目的可行性进行了详细的研究和报告。
二、项目概述
本项目拟建设一个总装机容量为50MW的光伏发电站,经过安装光伏组件,将阳光能转化为电能,将电能由输电线路输送到电网中。项目的建设地点为在全国光资源较为丰富、地形平坦、土地资源充足的新疆维吾尔自治区。
三、市场需求
随着经济的快速发展,国内的能源需求快速增长。同时,随着环保法规的不断加强,传统能源的使用面临越来越大的限制和挑战。相比之下,可再生能源具有较高的清洁、环保等节能效益,得到了广泛的推广和使用。在可再生能源中,阳光能光伏发电是目前发展最为快速的一种方式。
由于我国能源使用规模较大,市场需求强劲。根据20xx年《国家能源局关于20xx年全社会用能情景的通报》,全国用能总量为45.95亿吨标准煤,其中可再生能源占比7.5%。随着政策导向的逐渐转变和技能创新的不断增高,可再生能源将逐步替代传统能源,满足国家的能源需求。
四、技能水平
光伏发电技能是目前最为核心和成熟的可再生能源技能之一,我国现已成为全球最大的光伏产业国家。目前,光伏发电技能现已进入到了第3代,经济效益优异,技能水平成熟。同时,随着技能发展的持续推进,光伏发电技能的转化效率和发电量也实现了快速提升。
在国内,光伏产业链十分完善,涵盖光伏发电组件、逆变器、电池、电缆线等多个细分领域,较为成熟。所以,光伏发电市场具有良好的可操作性和可发展性。
五、政策环境
中国政府高度重视新能源的发展,各种扶持政策不断出台。光伏发电作为国家支持的优先发展领域,得到了各级政府的异常关注和扶持。早在2006年,国务院就发文大力推动阳光能、风能等可再生能源的发展,并指出到2020年可再生能源应当占比15%。
20xx年5月,国家开发银行宣布将扶持光伏扶贫企业发展,经过大力支持负担得起光伏电站的扶贫企业建设光伏电站,并供给低成本融资支持。这些政策的出台将为光伏发电项目供给了坚实的政策基础和保障。
六、经济效益
光伏发电项目经过可行性研究后显示,该项目的建设和运营将产生丰厚的经济效益。在项目的建设阶段,需要投入资金以购买用于光伏发电的组件、建设发电站等,但在项目运行正常后,项目将会产生必须的电量收入和城市电网出售收入,其经济收益大于投资成本,年内投资回收期大约在8年左右。
七、风险提示
研究到该项目的无法完全掌控的因素,包含但不限于天气状况和电价政策,本项目仍存在潜在的经济风险和市场风险。所以,投资者应认真研究此类风险因素,合理评估投资风险后再进行投资决策。
八、结论
经市场需求、技能水平、政策环境和经济效益等方面的研究,本项目具有良好的可行性。该项目将利用全国较为丰富的光能资源,产生清洁、环保的电能,同时为投资者带来可观的经济收益。虽然该项目仍存在风险,但风险可控,投资风险应能够得到较好的控制。提议投资者能够根据自身情景进行合理的投资评估和决策。
可行性分析模板(七):
一、概述
1、项目名称
2、承担单位概况(新项目指计划单位情景,技改项目指原企业情景)
3、拟选址:
4、建设规模:
5、工期:
6、预计投资:
7、效益分析:
二、市场预测
1、产品市场供应现状
2、价格现状及预测。产品市场需求预测
三、资源条件评价(指资源开发项目)
1、资源的可利用性(地质储量和矿产的可采储量等)
2、资源质量(矿石品位、物理性质等。)
3、资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等。)
四、建设规模和产品计划
1、建设规模(到达生产标准后的规模)
2、产品计划(待开发的产品计划)
五、施工条件分析
1、现场施工条件(地质、气候、交通、公共设施、征地拆迁工作、施工等。)
2、其他条件(政策、资源、法律法规等)分析)
六、技能方案、设备方案和工程方案
(1)技能方案
1、生产方法(包含原料路线)
2、工艺流程
(2)主要设备方案
1、主要设备的选择(列表)
2、主要设备来源
(3)项目计划
1、建筑物和构筑物的建筑特征、结构和面积图(附平面图和规划图)
2、施工和安装数量及“三种材料”消费估算3。主要建筑物和构筑物清单
七、主要原材料、燃料供应
主要原辅材料的品种、质量和年度请求。燃料的品种、质量和年度请求。材料运输方式
八、环境影响评价
1、项目建设和生产对环境的影响(三废、噪声、粉尘污染等。)
2、环境保护措施
九、组织与人力资源配置
1、组织机构设置(法人组建方案、管理方案、管理机制
2、人力资源分配(生产班次、劳动本事数量和技能请求)
3、员工培训
十、项目实施进度
1、工期
2、安排
十一、投资估算和资金筹集
(1)投资估算
1、建设投资估算(总投资首先汇总,其次是建设成本、设备购置和安装成本等。)
2、营运资本估算。投资估算表(总资本估算表、单项工程投资估算表)
(2)融资
1、自筹资金
2、其他来源
十二、效益分析
(1)经济利益
1、销售收入估算(编制销售收入估算表)
2、成本估算(准备总成本表和分项成本估算表)
3、利润和税收分析
4、投资回收期(准备现金流量表)
5、投资利润率
(2)社会福利
(略)
可行性分析模板(八):
可行性研究报告,简称可研报告,是从事一种经济活动(投资)之前,从政策法规、市场供求、产品方案、生产规模、建设方案、财务效益、经济效益等方面及社会各种环境因素进行全面调查、研究、分析,筛选确定项目各种有利与不利因素、项目各方面是否可行、估计项目成功率大小、财务经济效益和社会效果程度,为决策者及有关单位供给决策分析的基础性研究成果资料。主要用途如下:
一、用于企业融资、对外招商合作
此目的可研报告通常请求市场分析正确、投资方案合理、并供给竞争分析、营销计划、管理方案、技能研发等实际运作方案等。
二、用于国家发展和改革委立项
此目的可研报告是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的'行政审批项目设定行政许可的决定》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另注意,对于核准类项目,项目单位需在可研报告基础上编制项目申请报告,以项目申请报告为主材料,可研报告作为附件进行项目核准申请。
三、用于银行贷款
商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的可行性研究报告。另外在申请国家的有关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告,该文件类似用于银行贷款的可研报告。
四、用于境外投资项目核准
企业在境外进行矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告上报发改委及有关部门,以获得境外投资核准。另申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要编制可行性研究报告。
可行性分析模板(九):
一、商店项目背景
1、项目名称:学院商店
2、承办单位概况:个人承包,资金有限,但有经营经验。
3、商店项目可行性研究报告编制依据:虽然资金有限,但拥有经营经验,并对前期市场进行了全面调查。
二、商店项目概况
1、商店项目拟建地点:天津xxx旁边
2、商店项目建设规模:60平米
3、商店项目投入总资金及效益:预计总投入8万元,年收入达10万元。
4、商店项目场址土地权所属类别:承包租用
5、土地利用现状:二维空间利用充分
6、商店项目主要技能经济指标:主要应用相应管理技能,条码射频技能等。
一、商店产品市场供应预测
1、学校周边商店市场供应现状:学校周边商店有限难以满足庞大的学生市场的需求,虽距货源较近但价格并不适宜。
2、学校周边商店市场供应预测:学院周围交通便利,且距货源较近,预计供货补给会比较及时,成本低。
二、产品市场需求预测
1、学校周边商店市场需求现状:由于客源主要是学生群体,所以日用品消费会相对较多,高档消费品较少。
2、学校周边商店市场需求预测:临近城建,宝德,3万余学生,市场广阔。
三、价格现状与预测
商店产品市场销售价格:竞争较少市场价格应相对偏低。
四、市场竞争力分析
1、主要竞争对手情景:竞争对手较少,且无大型商场等强劲对手。
2、产品市场竞争力优势、劣势:本商店经营日用百货有相当的针对性,所以,货品较全,价格便宜,会相对弥补市场空缺,但却缺点是资金有限,店面较小,条件有限,发展受限。
3、营销策略:以传单、海报等形式对消费群体进行宣传。
五、商店项目选址建设条件
1、地形、地貌、地震情景:平原地区地形平坦开阔,无大地震先例。
2、工程地质与水文地质:良好
3、气候条件:季风气候,对商店影响不大
4、城镇规划及社会环境条件:社会环境稳定,规划有序。
5、交通运输条件:交通便利
6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利):水电气使用方便,价格适宜,享受政府优惠。
7、防洪、防潮、排涝设施条件均较好。
8、环境保护条件:环保条件较好,且人员素质高。
9、法律支持条件:无法律障碍。
六、商店项目总图布置
平面布置与竖向布置结合(详见附表)
场区地形条件:地形平坦
七、商店项目场内外运输
1、场外运输量及运输方式:货车运输为主
2、场内运输量及运输方式:以推车为主
3、场内运输设施及设备:收款机,监控设备,安全设备
4、商店项目供电工程
(1)供电负荷:较小。
(2)供电回路及电压等级:一般。
(3)电源选择:交流电。
(4)场内供电输变电方式及设备设施。
5、商店项目通信设施
(1)通信方式:红外线及无线设备。
(2)通信线路及设施。
6、商店项目供热设施
7、商店项目空分、空压及制冷设施:空调制冷。
八、商店项目节水措施
1、节水措施:使用先进的节水设备和技能。
2、水耗指标分析:量化节水。
九、商店项目环境影响
1、商店项目建设对环境的影响:较小
2、商店项目生产过程产生的污染物对环境的影响:较小
十、安全措施方案
1、采用安全生产和无危害的工艺和设备
2、对危害部位和危险作业的.有保护措施
3、危险场所的防护措施齐全
4、职业病防护和卫生保健措施齐全
消防设施
1、火灾隐患分析全面
2、防火等级:高级
3、消防设施:有
十一、商店项目人力资源配置
由于商店规模较小班次轮换简单,上岗前理解职业培训。
十二、商店项目财务评价
1、财务:自负盈亏
2、计算期与生产负荷:负荷较大
3、财务基准收益率设定:24℅
4、预计初期投资8万元人民币
购置店面设备(包含收款机、货架、推车、柜台等)15000元
店面装修(包含材料费人工费)
12000元
货架及仓库备货
40000元
员工工资(2人)
1000元月
消防设施,安全设备及水电管理费吗
400元月
5、预计收入
30000元月
6、净利润月=30000x24%—1000x2工资—400管理费—(150+120)折旧费=4530元月
经过以上分析,可见此方案可行。我方有信心创立好学院商店,有序运行,并创造经济效益社会效益的共赢。
可行性分析模板(十):
一、基本情景
1、项目单位基本情景:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的部门名称等情景。
可行性报告编制单位的基本情景:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
合作单位的基本情景:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2、项目负责人基本情景:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业绩。
3、项目基本情景:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作资料、预期目标及阶段性目标情景,主要预期经济效益或社会效益指标,项目总投入情景。
二、必要性与可行性
1、项目背景情景。项目受益范围分析;部门、地区需求分析,项目单位需求分析,项目是否贴合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2、项目实施的必要性。项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用。
3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想,项目预算的合理性及可靠性分析,项目预期社会效益与经济效益分析,与同类项目的比较分析,项目预期效益的持久性分析。
4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定性分析,对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1、人员条件。项目负责人的组织管理本事,项目主要负责人员的.姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情景。
2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划,对财政预算资金的需求额,其他渠道资金的来源及其落实情景。
3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目现已具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。
4、其他有关条件。
四、进度与计划安排
五、主要结论
可行性分析模板(十一):
第一节、项目概况
一、项目背景
说明项目提出的背景、投资理由、拟投资国家的投资环境、在可行性研究前现已进行的工作情景及其成果、重要问题的决策和决策过程等情景。
二、投资方简介
1、投资方基本情景及经营情景
包含目标公司基本工商注册消息、产业布局、主要产品及用途、员工情景、股权结构及控股方消息、行业地位、历史沿革等。
2、投资方实力和优势分析
三、目标公司简介
1、基本消息
包含目标公司基本工商注册消息、产业布局、主要产品及用途、员工情景、股权结构及控股方消息、行业地位、历史沿革等。
2、经营情景
(1)经营情景
公司的产品在市场上进行销售、服务的发展现状,包含历年产量、销售收入等。
(2)资产负债情景
公司主要财务指标,请求能够反映公司盈利本事、经营本事、偿债本事等。
第二节、拟投资行业及市场概况
1、国内有关行业及市场概况
2、国际有关行业及市场概况
第三节、项目实施的必要性与可行性
一、项目实施的必要性
主要围绕公司战略目标,根据公司产业资源协同发展的需要以及产品规划,结合产业政策等有关因素的支持与制约,论证项目投资的必要性。
二、目标公司市场分析
运用统计分析原理,分析目标公司产品销售变化及市场发展趋势。
1、市场规模
研究目标公司产品及行业的整体规模,具体包含目标公司产品及行业在指定时间的产量、销售收入等。
2、行业分析
主要包含行业内主要品牌市场占有率、行业总销售量年增长率、行业发展方向、市场发展方向等。
3、竞争格局
包含主要竞争企业基本资料、主要品牌经营策略、竞争品牌近三年发展情景、行业竞争态势未来发展预测等。
三、项目实施的可行性
主要表此刻以下方面:
技能可行性。主要分析目标企业产品技能现状与规划是否贴合公司战略,技能部门对目标公司实施的技能在行业内进行比选和评价,合理评估其技能先进性。
经济可行性。主要从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利本事,预测项目投资回收期、净现值等财务指标。
社会影响。主要从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在贴合区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境等方面的效益。
风险因素及对策。主要对项目的市场风险、技能风险、财务风险、法律风险及社会风险等风险因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理供给依据。
第四节、项目效益分析
一、经营收入估算
根据行业及公司历史数据对目标公司未来五年经营收入进行合理预测。
二、经营总成本估算
合理估算目标公司未来五年主营业务成本、期间费用和税金支出等。
三、经营利润与财务评价
合理估算目标公司未来五年的盈利水平,并估算项目投资回收期、内部收益率、净现值等财务指标。
第五节、项目风险分析及对策
本项目实施过程中,可能会面临来自各方面的'风险,须对项目的政策风险、国别风险、市场风险、技能风险、管理风险、财务及税务风险、法律风险、经济及社会风险、后续整合风险等风险因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理供给依据。
第六节、投资方案
一、项目实施方案
二、收购定价
根据审计报告和资产评估报告等资料,综合利用多种估值方法,如净现值法、成本法、收益法、市场可比交易等,对目标公司进行合理估值。
三、预计投资总额
根据目标公司估值结果,合理计算收购必须比例股份的对价,并预测未来五年需对目标公司追加的投资额。
四、资金来源与支付
根据项目的预计投资总额及收购主体单位的资金运行情景,分析收购资金的来源及可行性与资金支付方式。
五、后续发展方案
从发展战略出发,对目标公司未来发展方向进行合理规划。
第七节、报告结论
对项目是否可行出具结论性意见。
可行性分析模板(十二):
根据教育部有关建立“工程训练教学示范中心”的标准,结合我校培养“应用型、复合型”的人才培养目标,经过对现有工科实践教学管理体制的改革,对教学实习资料、课程体系、教学方法的更新,对教学设备和教学条件的进一步整合和完善,奋力将我校工程训练中心建成拥有一流师资队伍和教学条件,到达一流教学水平,取得一流教学成果的工程训练示范中心。使“构建多元化的实践教学体系,保证应用型人才培养目标的实现”成为我校鲜明的办学特色之一。
为我校开展素质教育,增高学生工程实践本事,培养适应新世纪国家经济建设与社会展需要的、具有竞争本事的高素质创新型人才供给必要条件。
我校建设工程训练中心的指导思想是:结合学校实际情景,建设一个体现综合大学特点的、实训功能较完善的、各专业学生能够共享的、到达“工程训练教学示范中心”标准的工程训练中心。
我校建设工程训练中心的总目标是:
一、完整、综合的工程训练体系。
(1)树立“大工程”意识,建设一个涵盖完整的具有现代工业体系资料的、体现我校办学特色、能够同时容纳300-400人进行工程训练及部分专业基础实验教学的基地。中心应对全校学生,即要适合工科学生的实训,也接纳其它学科学生的培训,为全面增高大学生综合本事、学生创新教育供给场所,同时还具有面向社会服务的辐射作用。
(2)对学生技能的培训逐渐改变传统的讲课、实验、实习相分离的.作法,逐步构成学前认知、学时实验、学后综合三位一体的实训模式。
(3)打破传统的专业划分界限,体现综合知识培养,按工业系统认知、传统制造技能、现代制造技能、工业系统控制技能等四个层面建立统
(4)改变传统的教学模式,从以教师为中心转向以学生为中心,增加综合性、创新性的训练项目的比例,增高大学生自主创新意识、发挥大学生工作室的作用,为大学生供给全开放的本事培训场所。
(5)建成贴合国家标准的“工程训练教学示范中心”。在20xx年前,申报省级或国家级高等学校实验教学示范中心。
阶段性目标:
第一阶段(20xx年1月-4月):制定xx大学工程训练中心建设方案,并组织校内、外专家进行实地论证。
第二阶段(20xx年5月-9月):完成学校机械实习工厂2000m2厂区改扩建和设备更新工作;改造传统制造技能基本训练实训室,建设先进制造技能基本训练室(一期);整合消息工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、美术学院部分实验室、素质教育中心工作室,建成适合学校发展建设需要的工程训练体系。
第三阶段(20xx年10月-20xx年6月):学校建成3000-4000m2的工程训练中心新址建设和配套设备的购置工作,实现工程训练中心的建设目标。
第四阶段(20xx年7月-20xx年10月):工程训练中心建设完善、增高和运行阶段。学校将在完成预期建设目标的基础上,做好项目的绩效分析和申报示范中心的准备工作。
主要预期的经济效益和社会效益指标:
经过学校集中投入,我们力争建成贴合国家标准的“工程训练教学示范中心”,满足教学请求。项目建成后,将极大地改变我校工程实训条件,为学生创新本事的培养奠定基础,从而大力增高我校的办学实力、办学水平和办学质量。主要预期的经济效益和社会效益指标如下:
(1)构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实践教学基地。该项目的建成,将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量,扩大学校影响。
(2)成为全校所有学生“认识工业”的平台;成为全校工科类专业基础和综合性工程训练的“技能实践”平台;成为全校所有本科学生进行科技制作、科技竞赛和科技创新的实践平台。
(3)实现教学改革对工程训练中心的需要。即,实现工科基础实验教学与工程训练中心对全校工科学生从入校到离校按五个层次进行训练:
第一层次为工业系统认知训练。(适合于1-2年级的学生)
第二层次为传统制造技能基本训练。(适合于2-3年级的学生)
第三层次为先进制造技能基本训练。(适合于2-3年级的学生)
第四层次为工业系统控制和制造技能综合训练。(适合于3-4年级的学生)
第五层次为创新实践与学生课外科技活动。(适合于所有年级的学生)
每个层次为一个教学实践模块,每个模块按不一样专业大类都有不一样的训练资料,使不一样专业的学生在有限的时间内都能获得最佳工程训练效果。
(4)经过校企合作等形式,面向社会开展联合教学、培训和服务。建成后每年为学校带来约60-100万元的经济效益。
项目总投入情景(包含人、财、物等方面):
xx大学工程训练中心建设,是我校“十一五”发展规划中的重点建设项目,学校成立工程训练中心建设专门领导小组,在20xx年底前,将建成5000-6000m2、设备总值达2000万元的工程训练中心。
本项目申请资金总额1500万元,其中申请中央财政补助900万元,地方财政补助400万元,学校配套200万元(不含学校用于场地建设经费)。
二、必要性与可行性
1.项目背景及实施项目的必要性。
党的十六大报告明确指出:我们要“坚持教育创新,深化教育改革,优化教育结构,合理配置教育资源,增高教育质量和管理水平,全面推进素质教育,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”。全面推进素质教育,实践教育和创新教育是我们高校的重要使命,也是新时期人才培养对我们工程训练工作的迫切请求。利用高等教育得天独厚的人才资源,建设工程训练中心,培养具有创新意识和创新本事,会动脑、会实践、懂设计、懂操作的综合型、创新型、高素质工程技能人员是我国社会主义经济建设发展的迫切需要,也是高等教育义不容辞的职责。目前全国高等院校几乎都建成了各有特色、门类齐全、设施先进的工程训练中心,成为学生工程实践训练的基地和学生课外科技活动的园地。我校是一所培养应用型人才的地方综合大学,筹建工程训练中心,无疑是必须的和高瞻远瞩的。
工程训练中心将认真贯彻执行我校“培养高素质应用型、复合型人才”的培养目标,密切配合各专业基础系列课程教学改革与实践,启迪学生的创新思维、开发创新潜能、培养创新本事、强化工程训练、增高学生运用现代科学技能处理工程实际问题的本事和实践动手本事,构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实验基地。并经过校企合作等形式开展联合教学与培训,开展科学研究活动。该项目的建成,将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量,扩大学校影响。
2.项目实施的可行性。
主要工作思路与设想:
(1)工程训练中心是全天候开放的教学基地,能够同时容纳300~400人进行实训。实训主要以现场技能培训为主、同时也为部分专业实验供给条件。
(2)工程训练中心摒弃传统的管理模式,采用现代消息化管理,包含网上预约实训;进入中心各实验室的注册准入管理;试验台及仪器的示教使用、操作示范等;设备使用情景的监控等;学生实训指导等可实现现场指导和网络消息化教学平台兼顾的方式。
可行性分析模板(十三):
一、项目背景
该项目是充分利用得天独厚的天然生态环境,采用现代化的农业生产运作模式进行经营管理,辅以旅游设施和服务,经过精心规划设计和施工,将农业的生产、生态与生活三者结合,构成一片富有田园情趣和地方特色的现代化农业科技生态观光园。
二、规划范围
本农庄位于xx镇,规划占地面积约xx亩。基地三面环山,构成天然屏障,植被丰富,小气候环境条件优越;一面靠近主路,交通便捷,主路另一侧为村庄,从丘陵到田地再到村庄,呈现三级梯度式变化,基地被连绵的山丘天然划分为几个条状地块。
三、规划原则
生态性原则
生态性是创造园区安静、适宜、天然的生产生活环境的基本原则,是增高园区景观环境质量的基本依据。在保护利用的基础上,结合地方风格,正确开发觉 有资源,充分发挥生态作用,创造良好的生态环境。
参与性原则
应因地制宜营造良好的生境,开展一系列的可参与性的游赏活动,吸引游客广泛参与到园区生产、生活的方方面面,让游客更多层面地体验农村生活,欣赏农业景观,使游客陶醉于原汁原味的乡村文化氛围。
文化性原则
深入挖掘本地地方文化塑造农业观光园独特的文化内涵,并阐释原始农业礼貌、传统农业礼貌和现代农业礼貌的不一样内涵,在旅游规划中发掘和培育农业观园的文化意义,提升其文化价值。
四、战略定位
本园区以现代农业为依托,以“生态农业、健康绿色”为经营特点,以现代科技、农业观光为特色,突出展示现代农业设施、新品种、新技能、经济果林、风景林、生态休闲等特色,建设休闲娱乐、风景游览、观光采摘、会议度假、品种展示、农业生产、科技研发、科普教育等多功能于一体的现代农业高新技能和生态观光庄园。
五、规划理念
根据现状,规划理念是回归天然,即游人的心理历程:融入天然——品味天然——回归天然。利用植物、动物造景,生产为辅,充分体现农业之本源宗旨在营造这样的氛围:即游人穿行于各种农业元素之间,体验农耕生活、了解农业文化、感觉农业礼貌,在此过程中返璞归真,获得游览乐趣。能够说,我们在做这样一种尝试,即以园中的植物、动物为本,因地制宜,同时营造各种景观使游人融人其中,与天然和谐共生。游人在园中是游客,更是天然中的一员,既是参与体验者,又是主导这一切的“主人”。我们期望供给休闲度假服务的同时,也能成为游人心灵的家园,回归人性的淳朴天然的场所。
六、总体布局
农业的发展经历了传统农业到现代农业的发展演变,经历了从刀耕火种到机械生产再到科技经营的漫长过程,规划方案的总体格局以农业发展为时间轴,将基地分为:科技示范园区、农事体验园区、花艺游赏园区三个园区。
A、科技示范园区:产业开发、科技研究、科普教育。
B、农事体验园区:餐饮度假、农事体验、采摘垂钓、休闲观光、陶艺参与。
C、花艺游赏园区:林木观赏、花卉欣赏、花艺游乐。
七、规划构想
科技示范园区
(1)引种驯化:以良种驯化为主要功能。植物的引种是指植物被移到天然分布或当前的栽培分布范围以外的地方进行栽培。植物的驯化是指在引种过程中,人们利用植物的变异性和适应性,经过选择使之适应新的环境条件和改变对生存条件的请求。进行引种驯化是为了引入一些国内外的优良蔬菜、花卉、果木品种,丰富本地栽培植物的种类以及发掘那些尚未利用的植物资源。
(2)特色蔬菜瓜果:特色蔬菜区是集观赏、采摘、科普、教育一体的蔬菜展示区,又分为温室特菜区和露地蔬菜区。特色瓜果区主要在日光温室内进行生产和栽培,温室内设置廊架,架下栽植攀援瓜果类,如小西瓜、佛手瓜、节瓜、苦瓜、丝瓜、水果黄瓜、南瓜(巨人南瓜、彩条南瓜、微型观赏南瓜、泉水叮咚瓜)等,廊架旁分片种植哈密瓜等;温室内设置休息亭、坐凳。园内四季皆有景可赏、有果可摘,待果实缀满枝头,游人漫步其间,感觉无穷的乐趣。
(3)组织培养区:组培育苗具有很多优点,繁殖速度快、繁殖系数大;繁殖后代整齐一致,能坚持原有品种的优良性状;可获得无毒苗;生产可按必须的程序严格执行,生产过程能够微型化、精密化,能最大限度发挥人力、物力和财力,取得很高的生产效率。
(4)种苗生产区:在科技示范园建立种苗生产区,利用种子、种球、扦插等进行繁殖,在人工控制的条件下进行集约化生产,并且不受天然环境中季节和恶劣天气的影响。
(5)科技中心:供给农业高科技研发的场所,多项农业科技合作的基地。中心附有一个会议中心,为科技会议和产业洽谈供给会务场所,作为园区科技项目招商引资的窗口。会议中心设立专门的招商引资宣传栏,主要介绍园区的概况、招商项目、合作事宜等。
(6)科普中心:科技示范是农业观光的重要资料之一,引进新品种、新设施、新技能并运用到生产上展现传统农业随技的发展而变革的辉煌历程,增高观光园的科技内涵,增强园区的新颖性,让更多农民和城市居民了解农业的发展和新的科技成果。
农事体验区
(1)农韵悠歌:从风景林中辟出狭长区域,设置步道,引导人流视线至湖心亭,同时以炎帝神农氏农耕礼貌为主线进行组景,以地雕和景柱展现农业礼貌由古至今发展的历程。中部加宽作为集散广场,并与办公楼、专用停产场相连,到达便捷。
(2)平湖塔影:疏浚现有湖泊,作为入口对景和迎宾区的主景,营造曲桥、湖心亭、葡萄长廊等资料,构成丰富的湖面景观,作为入口景观的序列。
(3)悠谷酒店、办公楼:建筑面积分别为2500和700平方米,均为两层的坡屋顶建筑。悠谷酒店内设计300平方米的大厅,以餐饮服务为主,主打农家特色菜肴。以纯天然、绿色、无公害菜品款待顾客,除一部分原材料为园区内自产外,其他材料均由专供生产的基地供应,对购货渠道进行严格把关,确保食品安全和质量。办公楼内设置独立的小型会议室,能够容纳50—100人。
(4)悠谷花溪:利用山谷中的现有田地,营造大面积花卉景观,作为入口轴线的发展。湖泊景观——花卉景观——山林景观构成前中远的三重梯次景观,为景区创造深刻的入口印象。花溪由几种色彩的放射状条带构成,宛如小溪从上游的水库流淌注入口的湖中,有机地将两处水体景观衔接起来。
(5)竹栎生风:利用山地现有的竹林和栎属植物,营造植物景观,为悠谷景观增添一分神秘,同时作为悠谷酒店的对景,使酒店顾客在品尝美食的同时,欣赏到花卉和竹林优美景观。林中依山就势建造竹廊,作为散步休闲的歇脚之处。
花艺游赏园区
(1)清风碧水:在上风方向的山谷口建造荷兰风车,种植郁金香、风信子等球茎类花卉,阵阵清风掠过碧波,吹拂着芳香的花田。风车成为花田的重要观景点。
(2)七彩花田:主要繁殖人们生活中常见的彩叶植物和花卉品种,如紫叶酢浆草、红花酢浆草,迷你月季、小花三色堇、四季秋海棠、五色椒、鼠尾草、紫茉莉、香雪球等。不一样的颜色构成了七彩的魅力花田,每个花田里都配置与相应的花卉有关的雕像或者诗词,让游客感到浪漫花卉生产景象。
(3)绿谷翠溪:对河流采取天然式的设计,为园区边界保留—处充满天然野趣的乡间溪流。采用卵石护坡,在缝隙种植植物。同时在河流转折处布置石块,激起潺潺水声。
(4)荻影浮动:在水库僻静之处养殖草鱼、鲤鱼、鲢鱼等多个种类供客人垂钓。配合局部的景观改造和绿化,包含设置垂钓亭,添加一些服务设施,池塘堤岸边缘放置供垂钓者坐用的天然石块,修建相应的管理用房,配备管理人员,向游客出租渔具、遮阳伞、水桶和小木凳,构成一处天然的垂钓场所。
(5)芳香花园:在临水的山谷和山坡地上种植薰衣草等芳香植物,既可观景,又可养身,该园主题是园艺疗法,即利用植物的色彩、芳香味以及组景等对人体的影响来调节身心,到达身体各项机能的平衡。向游人出售盆栽的芳香植物,用于家庭室内绿化。
(6)绿荫林苑:“绿荫林苑”以发展成型苗木为主,主要培育一些市场上紧缺的大规格的苗木,如香樟、雪松、广玉兰、桂花、银杏、桂花、银杏、美国红枫。
可行性分析模板(十四):
3月2日-3月6日,县住建局采取拍照记录的形式,深入我县新塬、刘寨、草滩、土高新庄、土门等乡镇,对全域无垃圾专项治理情景进行督查,督查中发觉 镇刘寨中学南侧2000米处、刘寨中学东侧生活垃圾随意倾倒,镇党委、政府对此次曝光高度重视,立即召开党委扩大会议安排部署,完善运行机制,着力强化人居环境整改。
一、工作开展情景
一是强化组织领导,靠实工作职责。各村社区落实全员职责制,层层传导压力,从包村组长到村社干部,实行包片到社、职责到人。各村(社区)在整改的基础上,对本辖区的陈年垃圾进行地毯式排摸,组织各村村民进行限期十天的集中整治,切实把道路沿线地头,上街和下街两个桥底等方面的卫生彻底清理干净。
二是强化宣传引导,完善运行机制。各村进一步健全完善环境卫生整治长效机制,抓好各项制度的落实。确保清洁人员到位、负责人员到位、经费落实到位,注重经常管和管长远,突出环卫保洁人员,在农忙与否一样清扫,安排与否一样保洁,防止工作时断时续做表面文摘,强化真抓实干。镇村社三级建立乡村人居环境治理微信群,随时传送环境整治行动,加大宣传力度,让村民认识到环境整治的重要性。
三是强化压力传导,加大问责力度。镇上成立以人居环境整治分管领导为组长的督查小组,以不定期督查和定期考核的试行办法进行督查。对于工作落实不力、整改不到位的村,将严肃处理问责。强化真抓实干,不断推动我镇各村环境卫生整治工作向高效化、精细化、长效化发展。
二、存在的问题
(一)群众参与度不高,卫生意识不强。各村虽然在宣传动员上做了很多工作,但乡村人居环境治理创立工作的主力军大多为镇村干部、环卫工,大部分群众对乡村人居环境治理创立工作参与度不够,全民重视,全民动员,全民支持的.工作格局还未构成,居民和商户参与的氛围不浓,创立工作必须程度上存在“上边热,下边凉”的现象。群众卫生意识、健康意识、环保意识不强,思想观念和生产生活方式还有待改善,“污水垃圾乱泼乱倒、柴草粪土乱堆乱放”的现象比较突出,垃圾清了又倒、占道经营清了又占、车辆乱停屡禁不止、“牛皮癣”小广告铲了又贴,边治理边破坏的现象比较突出。
(二)环卫配套设施缺乏,工作经费不足。农村环境卫生整治工作量大、面广,用于整治的资金量较大,应对镇村两级经费不足的现状,感到“心有余而力不足”。各村没有配备专门清运生活垃圾车辆,短期内仅有村干部家用农运车清理,造成垃圾清运不及时,镇区仅有一辆垃圾清运车,街道只配套大垃圾箱,没有配备小垃圾桶,不便于居民的垃圾投放,造成垃圾随地乱扔现象。环卫工人待遇低人员少,直接影响了镇区的环境卫生质量。随着镇的快速发展,镇区规模不断扩大,人口很多增加,生活垃圾也迅速增加,造成镇现有垃圾填埋场承载力不能满足逐年增加的垃圾量。
三、下一步打算
镇党委、政府将进一步加大乡村人居环境治理工作的安排部署,强化对乡村人居环境治理创立工作的组织领导,对乡村人居环境治理创立工作进行再安排再部署,对目标任务再细化再分解,对创立职责再明确再靠实。进一步从细节入手,按照突出“全面”,注重“精细”,务求“实效”的工作思路,克服一切困难,组织动员一切力气,以抓铁有痕、踏石留印的决心和毅力,大力度、全动员、硬措施,全面整改存在的问题,并将此举措严格落实常态化,持之以恒地开展乡村人居环境治理创立工作。
可行性分析模板(十五):
企业从事建设项目投资活动之前,由可行性研究主体(一般是专业咨询机构)对市场、收益、技能、法规等项目影响因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素,分析项目必要性、项目是否可行,评估项目经济效益和社会效益,为项目投资主体供给决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。这种报告能够涵盖整个项目的前期、中期、后期的整个建设过程,在工程项目可行性报告总就体现的.淋漓尽致,所以可行性研究报告要研究的知识应当是全面性的。
一.防雷设施
应根据项目区雷电活动情景,结合生产生活用房、水文缆道、各类钢塔支架等水文设施防雷请求,确定防雷设施型式、尺寸、材料及布设情景。
二.其他设施
应根据工程形状与占地面积,测算围墙长度、庭院绿化与地面硬化面积,按需要确定测站标志、大门、消防、防盗等其他附属设施的型式、材料选择与布设情景。
三.技能装备应贴合下列请求:
1.水位消息采集仪器设备:主要包含超声波水位计、雷达水位计、气泡式水位计、压力式水位计、浮子式水位计、电子水尺等仪器设备性能指标确定和选型。
2.流量、泥沙消息采集仪器设备:主要包含水文测验缆道设备(水文绞车、测验控制系统、吊箱、铅鱼、浮标投掷器等)、桥测车、流量、泥沙消息采集、处理、分析仪器和防雷接地设备等仪器设备性能指标确定和选型。
3.降水、蒸发等气象消息采集处理仪器设备:主要包含蒸发皿、蒸发器、遥测蒸发器、雨量器、雨量计、雨(雪)量遥测采集系统等仪器设备性能指标确定和选型。
4.水质监测分析仪器设备:主要包含水质监测分析仪器设备、水质自动监测站仪器设备、移动实验室等仪器设备的性能指标确定及选型。
5.实时水文图像监控设备:主要包含视频捕获单元设备、视频信号传输单元设备、视频编码单元设备、云台控制等仪器设备性能指标确定和选型。
四.有关设备:
1.测绘仪器设备:主要包含GPS、全站仪、经纬仪、水准仪、工程绘图仪、平板(淘宝平板热卖)仪、工程复印机、工程扫描仪等仪器的性能指标确定及选型。
2.通信与水文消息传输处理设备:主要包含计算机及其外围设备、网络通信设备、程控电话、电台、中继站、GSM终端、卫星传输设备、数据采集终端RTU、无线对讲机(基地台)、电源设备、防雷接地等的仪器设备性能指标确定及选型。
3.生产交通工具:主要包含巡测车、交通车、水质采样车、采样船、水质分析船等交通工具的性能指标确定及选型。
4.供电、供水、供暖设备:主要包含变压器、供电箱、发电机、水泵、采暖等设备的性能指标确定和选型。
5.防雷设备:主要包含生产生活用房、水文缆道、各类钢塔支架、消息采集、通信、网络等防雷接地设备的性能指标确定和选型。
6.其他设备:主要包含防暑、安全等设备的性能指标确定和选型。
一基本情景
1.建筑主体为三层框架结构。一层是商业铺面(和银座协商,内设银座便利店)酒店大堂和早餐餐厅。二层、三层为客房。可改造客房约60间。主要通道为电梯和步行楼梯,配备有消防通道一个。门口配有20个左右车位的停车场。大堂配置有总台;行李寄存室;大堂副理;公卫等,面积200平左右;商业铺面可办理旅游票务和小型购物商场面积300m左右。二层配置配有会议室1个,面积80m左右,可容纳60-80人。二层和三层配有客房60,内设电视、空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等。
二地理环境
鞍山二路21号-3网点位于鞍山二路北段,周围有四方区政府、农业银行、乐购商厦、四方利群商厦及各类娱乐性经营性场所。据此网点500米有青岛理工大学。20xx年四方区政府对该路段进行了大规模的综合整治,进一步提升了周边的环境,是集办公、商务、文化的梦想经营场所。
3.租赁期限及价格:产权预备购买,至20xx年7月19日。
三.改造方案
跟山东鲁商集团合作银座家驿,定位为中高档商务酒店
1.二至三层每层改造客房25间。过道为中档地毯。
2.房间内设置卫生间。室内为强化木地板,房间内墙纸。
3.配制电视,空调,上网,照明灯功能。
四投资方案
一、项目投资
二、投资建设方案
项目总投资约750万元,计划20xx年11月开始办理施工前期准备工作,20xx年1月能够开工,20xx年4月底前完成改造工作,5月投入试营业。
五经营预测
1人员配置。
管理团队:
执行店长一名(负责全面工作,经营策略的制定,对外联络沟通,对全年经营成果负责)
财务总监一名(负责财务监督及管理,税务的协调,报表的制作)保安队长一名(负责酒店安全工作和保安的管理,协调有关部门)
营销总监一名(负责酒店的营销宣传,前台管理,VIP接待,各项活动策划组织,目标任务的完成)
客房主管一名(负责酒店日常工作和管理)
员工队伍
营销经理二名(对外营销宣传,客户维护,各种消息收集整理建档)总台服务员六名(总台接待加收银,目标任务的完成)保安四名(停车场楼层和各要害部位的巡视和管理)
客房中心文员三名(接听电话处理一般投诉和意见收集反馈)
客房中心服务员一名(查房,卫生检查和临时打扫,处理一般问题)万能工一名(水电维护,设施设备故障处理,能源控制)卫生班三名(客房清理,环境卫生维护)
六、投资回报预测
收入主要包含客房收入与超市和票务中心出租收入,概算小计为每年4,327,000元。具体明细如下:
1、客房收入
为了便于测算,按照60间标准间进行概算:标准间均价为180.00元日
入住率85%(跟银座协议,年入住率不低于百分之八十五,客源主要由鲁商集团下属各旅行社负责)
客房年收入=标准间日价格×标准间数×85%×365
=180×60×85%×365=3350700
2、超市及票务中心收入
餐厅按照进行对外出租进行估算,按照8元天平米来计算租金收入:收入=8×365×350=1022000
总收入=3350700+1022000=4327000(广告可能根据营销策略来进行调整,所以广告收入不进行计算)。
3、成本1、物料成本
物料成本主要包含客房费用、低值易耗品、布草费用、维修费用、广告公关费用以及其他费用(如宽带、员工餐费等),物料成本概算小计为每年5,025,00如下:
客房费用=客房低值易耗品×客房数×365
=15×60×365=328500
低值易耗品=低值易耗月×12
=5000×12=60000
维修费用=维修费用月×12=20xx×12=24000
广告公关费用=广告公关月×12=5000×12=60000
其它费用=其它费用月×12=10000×12=120000
客房费用328500低值易耗品60000维修费用24000广告公关费用60000其它费用120000物料成本592500
2、人工成本
人工成本按照15数及员工平均工资计算,员工平均工资按3000月计算:
540000
3、水电费
估算共计约为10万元年。
4、总成本
物料成本592.500人工成本540.000水电费100.000
总成本1.232.500
5、营业税
营业收入的6%约259.620
6年净利润
年收入4327000-1583120=***
六具体实施步骤
1.与经营方签订前期合作协议。2.办理有关手续。3.签订正式合同6.酒店管理公司进入
7.人员配置及人员培训
8.设备配置及采购
9.网络宣传和营销
11.开业前的筹备及宣传
12.进入正常营业,开展酬宾活动
13.正常经营及后营销
七.时间安排
1.与经营方签订前期合作协议。
2.办理有关手续。
3.签订正式合同。
4.组建筹备小组(酒店管理公司负责人,工程项目负责人,投资方负责人)(三周时间。如果第三项办理顺利的话时间能够缩短)
5.确定改造方案。
(一周时间。方案能够与前三项同步进行)
6.酒店管理公司进入。(管理层人员到位,各类《计划方案》落实)
7.人员配置及人员培训。
8.设备配置及采购。
9.网络宣传和营销。
(6-9项能够同步进行。三到四个月时间。人员培训三个月酒店英语基本能满足工作需要。计划得当设备配置及采购不存在问题。网络宣传和营销能够依附现有资源和人脉关系由专人负责计划制定和实施。)
10.竣工验收。
11.开业前的筹备及宣传(一周时间。)
12.进入正常营业,开展酬宾活动。(三个月时间)
13.正常经营及后营销。
八.结论
本项目具有良好的经济效益和社会效益,具有较好的收益预期,贴合公司根本利益。
可行性分析模板(十六):
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不一样类型及不一样行业的项目提出的具体请求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析资料,为企业项目立项、申请资金、融资供给全程指引服务。
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、有关技能方案及财务效果进行具体、深入、细致的技能论证和经济评价,以求确定一个在技能上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技能经济分析论证的科学方法,在投
资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的天然、社会、经济、技能等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技能上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策供给科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技能企业等各类可行性报告。
报告经过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利本事等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户供给全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
第一章工业园区云计算、物联网中心建设项目总论
第一节工业园区云计算、物联网中心建设项目概况
1.1.1工业园区云计算、物联网中心建设项目名称
1.1.2工业园区云计算、物联网中心建设项目建设单位
1.1.3工业园区云计算、物联网中心建设项目拟建设地点
1.1.4工业园区云计算、物联网中心建设项目建设资料与规模
1.1.5工业园区云计算、物联网中心建设项目性质
1.1.6工业园区云计算、物联网中心建设项目总投资及资金筹措
1.1.7工业园区云计算、物联网中心建设项目建设期
第二节工业园区云计算、物联网中心建设项目编制依据和原则
1.2.1工业园区云计算、物联网中心建设项目修改依据
1.2.2工业园区云计算、物联网中心建设项目编制原则
1.3工业园区云计算、物联网中心建设项目主要技能经济指标
1.4工业园区云计算、物联网中心建设项目可行性研究结论
第二章工业园区云计算、物联网中心建设项目背景及必要性分析
第一节工业园区云计算、物联网中心建设项目背景
2.1.1工业园区云计算、物联网中心建设项目产品背景
2.1.2工业园区云计算、物联网中心建设项目提出理由
第二节工业园区云计算、物联网中心建设项目必要性
2.2.1工业园区云计算、物联网中心建设项目是国家战略意义的需要
2.2.2工业园区云计算、物联网中心建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3工业园区云计算、物联网中心建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要第三章工业园区云计算、物联网中心建设项目市场分析与预测
第一节产品市场现状
第二节市场形势分析预测
第三节行业未来发展前景分析
第三章工业园区云计算、物联网中心建设项目建设规模与产品方案
可行性分析模板(十七):
一、我省高速公路发展与存在问题
(一)现状与发展趋势
改革开发以来,在历届省委省政府正确领导下,省交通厅党组坚持发展是硬道理的思想,着力加快高速公路建设,取得了令人瞩目的成就。到20xx年底,全省高速公路通车里程已达1866公里,位居全国第六,为我省经济社会更快更好的发展做出了重要的贡献。
经过一大批高速公路项目的建设,不仅仅改善了我省公路交通的状况,也总结摸索出一套具有浙江特色的高速公路建设管理经验,涌现出一批技能先进、工程质量优良、项目管理科学、运营安全舒适的优良工程。目前,建设中的杭州湾跨海大桥为世界上最长的跨海大桥、舟山大陆连岛工程西堠门大桥为世界第二、国内最大跨径的悬索桥,诸永高速公路7900多米长的括苍山隧道有“华东第一隧”之称。经过这些项目的建设,为我省高速公路建设增加了新的亮点。
虽然我省高速公路建设取得了显著的成绩,但与规划目标还有差距,还有繁重的建设任务。按照我省公路水路交通现代化的战略目标:到20xx年,在上届政府完成“四小时公路交通圈”的基础上(高速公路里程通车1307公里),完成“交通六大工程”中的高速网络工程,即再建高速公路1000-1200公里,实现高速公路通车里程达2500公里以上,为实现交通新的跨越式发展打下坚实的基础;到20xx年,浙江省公路水路交通与我省经济发展相适应,高速公路通车里程到达3500公里;到20xx年,提前基本实现交通现代化,最终实现跨越式发展。全省高速公路总里程将到达4000~4500公里。
(二)发展中的问题与矛盾
我省是一个人口密集、资源相对不足、生态脆弱的省份,全省随着经济快速增长和人口增加,奋力缓解资源不足的矛盾,不断改善生态环境,实现可持续发展,现已成为十分紧迫的任务。党中央提出以人为本,全面协调,可持续发展的科学发展观,确立了建设节俭型和环境友好型社会,构建和谐社会的战略目标。如何在全省交通建设行业实现党中央的宏伟战略目标,是我们交通人应对的最大挑战。经过深入调研,我们认为当前我省高速公路建设面临的主要矛盾和问题有:
1、高速公路建设与利用资源的矛盾
高速公路是公路交通主骨架,是交通现代化的重要组成部分,也是促进经济社会发展的重要基础设施,高速公路建设要消耗多种资源,异常是土地资源,每公里占用大约80~100亩的土地。近几年,交通建设用地指标占全省各行业建设项目用地指标的比例每年以10%的速度上升:由20xx年10%上升到20xx年的40%,其中绝大部分指标是用于高速公路建设。但我省是资源小省,一方面要继续加快高速公路建设,一方面资源紧缺,异常是土地资源,这是当前高速公路继续发展的突出问题和主要矛盾。今年以来,许多市里无法做到高速公路用地占补平衡,已严重影响到现有11条在建项目的顺利实施,新的项目也难以开工上马。如何尽最大可能节俭建设用地是当前急待处理的课题。
2、高速公路建设与环境保护的矛盾
高速公路建设逢山开路、涉水架桥,穿越田地村庄,环绕城镇等与环境保护的矛盾十分突出。涉及到天然生态环境、人文景观保护、城乡群众生活和经济社会再发展,稍有疏忽,可能使天然景观失去原始状态,文物古迹遭到破坏、群众生活受到严重干扰,经济发展受到阻碍。例如上三高速公路、金丽温高速公路和龙丽龙高速公路在建设过程中已多次引发塌方滑坡等地质灾害。同三线瑞安段新居村段路基改桥事件、台缙高速公路叶家岙拆迁事件和壶镇姓汪村的上访事件等,都对建设管理提出了严峻挑战。如何在高速公路规划、设计、施工、运营的全过程,强化科学管理、科学设计,始终树立科学发展观,保护好环境,着力打造和谐交通,把对环境的影响降低到最小程度,是当前一个严峻的课题。
3、高速公路建设与运营安全的问题
随着经济的发展和高速公路网的不断完善,汽车的保有量及高速公路交通量将急剧增加,交通安全问题将会越来越被社会重视。我国是人口大国,目前也是“交通事故大国”,对于正处于经济快速发展时期的我省来说,当前交通安全形势也不容乐观,尤其是高速公路上的安全事故正处于多发时期,高速公路交通运营安全涉及人、车、路和环境,应当在高速公路建设和运营管理阶段树立“以人为本,安全至上”的理念,从设计、施工、运营管理上采取多种措施增高运营安全性,减少事故发生率,降低生命财产损失。比如甬台温高速与上三高速交汇处的吴岙枢纽,由于设计上的缺陷,导致通车后发生多起恶性事故,后经过改善安全设施,运营安全性显著增高;上三高速公路新昌段,在开通之初,事故频发,后经过在落差较大的危险路段加高护栏,引起驾驶员的视线警觉并在防撞时供给有效的阻挡,在嵊州东二桥等重点防护路段,还增加了警告标志、防撞水马和爆闪灯等,上述措施改善了道路安全性,事故率明显降低。从全省高速公路事故统计来看(见下表),随着交通安全设施的不断完善,虽然高速公路里程在增多,但事故数量在逐步减少:
高速公路历年事故统计表
年份上报事故数死亡人数
20xx1550472
20xx789371
20xx644318
注:1、上报事故指有车辆损伤或人员伤亡的事故,不含轻微碰擦事故;
2、20xx年数据为1~10月份的统计数据
(三)设计与管理存在的不足
1、基础工作方面
(1)勘察设计尚存在“深度不够,质量不高”的现象。原因主要是设计周期偏短,设计单位任务繁重,设计人员理念落后、对基础资料不够重视、设计方案比选深度不足、不注重细节设计等,导致设计文件深度达不到有关规定的请求,工程数量难以反映工程实际情景,技能方案与实际环境有出入等。
(2)设计管理和设计审查管理制度不够健全、审查深度不够。尚未制定出台设计管理办法、设计审查管理办法,工程可行性研究、初步设计审查、施工图审查要点不够明确,编制单位内审不严,外部单位审查深度不够。主管部门对编制单位尚未构成有效的设计监管。同时设计审查人员数量、政策技能水平明显不足。
(3)前期阶段利益交织矛盾突出,在设计中不能统筹处理、把握全局,局部利益影响整个工程设计的大局。
2、管理方面
(1)有些国家法律、法规、规范及标准尚未全面落实,有些现已不适应当前发展的需要。
(2)对前期工作的监管力度不大,对各地执行国家基建程序的稽查力度不够等。
(3)交通设计市场培育滞后,设计招投标没有有效开展。
3、人员素质
设计、施工、监理、咨询、建设单位等人员的素质参差不齐,对法律法规和国家政策的熟悉理解以及业务水平等有待进一步增高。
二、对策研究与工作措施
从本质上讲,建设高质量的工程就是落实科学发展观的具体体现,确保和延长工程的使用寿命就是最有效的资源节俭。在高速公路的建设中,勘察设计是公路建设的基础,是确保优质工程的前提。设计文件在很大程度上讲是项目建设的指导性文件,设计好坏关系到项目建设的成败。首先,设计方案决定了工程项目的规模、标准、路线走向、结构形式、投资概算等;其次,施工方案一般由设计方案决定,包含后期的运营管理在很多方面也受设计影响,所以设计好坏与资源消耗、环境影响及营运安全密切有关。科学合理的设计能够充分的利用资源、有效的节俭资源、保护环境、保障高速公路的安全运营。所以,如何提升设计理念、有效地确保设计质量成为高速公路建设的一项重要任务。
从国外发展经验和我省的发展历程来看,仅有经过科学管理和科学设计,才能确保设计质量不断增高,而科学管理就是确保设计质量,全面落实设计思想,抓好工程建设实施,确保有序运营的必要手段和保障,科学设计则是增高工程质量的基础。
可行性分析模板(十八):
摘要:本文对挂面工厂的建设进行了可行性研究分析,并设计了850型挂面生产线四条,其年产量到达4.8万吨。本可行性研究报告的编写依据是国家计划委员会办公厅计办投资[20xx]15号《投资项目可行性研究指南(试行版)》和国家计划委员会计投资01993)530号《关十印发建设项目经济评价办法与参数的通知》及《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》和我国现行粮食工程建设的有关政策、法规、规范及标准等。首先全面阐述了本可行性研究报告的资料,结合河南宏展食品有限公司的请求来编写本可行性研究报告;论述当前我国挂面行业的发展现状以及趋势,整个挂面行业将继续整合,品牌竞争空间大。本项目的发展前景良好,对几家挂面企业进行了市场分析。本项目研究工作的范围是从原料到挂面产出整个生产以及管理过程,包含市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技能方案、环境保护、劳动安全、卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、资金估算与资金筹措、财务评价及经济效益等资料。本论文主要研究了如下资料:
①进行了项目投资分析,对项目竞争力进行了优势和劣势分析。
②对建设地的天然条件、社会经济条件和交通通讯等进行了研究分析。
③对工厂工程技能方案进行了研究,确定生产技能方案,对烘房的能耗进行了估算;本挂面车间设计是3层,局部四层,采用先进的包装设备,如挂面全自动计量输出设备,增高生产效率,降低人员成本。车间采用流水线作业,布置更合理,更科学。
④本文经过从理论上对挂面烘房耗热进行计算,来估算年耗煤量。
⑤按照国家法律法规的请求,做好环境保护工作,同日寸要降低安全隐患。
⑥进行了财务分析,该项目的盈亏平衡点为44.04%,表示项目只要到达设计生产本事的44.04%时,就能保本,说明该项目适应市场变化的本事较强。
⑦经过对挂面项目的市场、产品、技能、经营管理、以及项目建设等方面的充分论证,认为本项目具有战略意义和经济效益,该项目是可行的。
可行性分析模板(十九):
3月21日,早报记者从自治区发展改革委获悉,为加强城市西南—东北方向的直接联系,加快构成轨道交通网络,改善城市交通结构,引导城市空间拓展,实现城市总体规划目标,根据国务院批准的《XX市城市轨道交通近期建设规划(20xx~20xx年)》,该委近日批复《关于审批XX市城市轨道交通5号线一期工程(那洪—金桥客运站)可行性研究报告的请示》,同意建设XX市轨道交通5号线一期工程(那洪—金桥客运站)。
据了解,5号线一期工程起自那洪站,沿壮锦大道向北,下穿邕江,沿明秀西路、明秀东路、南梧路、昆仑大道敷设,止于金桥客运站站。线路全长20.38公里,均为地下线。设车站17座,其中换乘车站6座。与1号线合设控制中心,设那洪综合基地一座。设计最高运行时速80公里。初、近、远期均采用6辆编组,初期配属车辆23列138辆。初、近期采用单一交路,远期采用大小交路套跑的运行方式,高峰发车对数分别为14对、18对和27对。项目预计今年正式动工建设,工期58个月,计划20xx年开通试运营。
据了解,5号线一期工程项目单位为轨道交通集团有限职责公司,项目投资为161.91亿元。其中,项目资本金64.76亿元,占总投资的40%,由XX市财政承担;资本金以外的资金由项目单位多渠道筹措。
自治区发展改革委请求,在设计阶段,要结合沿线土地开发和周边环境,进一步深化线路和车站工程及实施方案,做好车站周边用地城市设计,加强出入口、风亭与周边用地的规划对接。要结合沿线重要商业区、办公区、公共交通场站等客流集散点,进一步优化站位。由于项目下穿铁路、邕江、多座立交,下阶段要进一步优化线站位及工程实施方案。要抓紧研究长期稳定的运营补贴政策和措施,落实运营期资金补偿方案。
可行性分析模板(二十):
第一部分投资项目总论
总论作为可行性报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终提议,为可行性研究的审批供给方便。
第二部分投资项目建设可行性
第三部分投资项目市场需求分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技能的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情景有了充分了解以后才能决定。并且市场分析的结果,还能够决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
第四部分投资项目产品规划方案
第五部分投资项目建设地与土建总规
第六部分投资项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节俭和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技能可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
第七部分投资项目组织和劳动定员
在可行性报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
第八部分投资项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目到达正常生产这段时期,这一时期包含项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。所以,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
第九部分投资项目财务评价分析
第十部分投资项目财务效益
第十一部分投资项目风险分析及风险防控
第十二部分投资项目可行性研究结论与提议
可行性分析模板(二十一):
房地产可行性研究报告是根据可行性研究对项目进行科学的分析和预测。所以做好开发项目可行性研究工作,是项目成败的先决条件。项目可行性研究是项目立项阶段最重要的核心文件,具有相当大的消息量和工作量,是项目决策的主要依据。
第一节可行性研究的概念和作用
一.可行性研究的概念
可行性研究是指在投资决策前,对与项目有关的资源、技能、市场、经济、社会等各方面进行全面的分析、论证、和评价,确定项目在技能上是否可行、经济上是否合理、财务上是否盈利,并对多个可能的备选方案进行择优的科学方法,其目的是使房地产开发项目决策科学化、程序化、从而增高决策的可靠性,并为开发项目的实施和控制供给参考。
我国从20世纪70年代开始引进可行性研究方法,并在政府的主导下加以推广。1981年原国家计委明确“把可行性研究作为建设前期工作中一个重要的技能经济论证阶段,纳入了基本建设程序。1983年2月,原国家计委正式颁布了《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》,对可行性研究的原则、编制程序、编制资料、审查办法等做了详细的规定,以指导我国的可行性研究工作。
二.可行性研究的作用
(一)可行性研究是项目投资决策的重要依据。开发项目投资决策,尤其是大型投资项目决策的科学合理性,是建立在根据详细可靠的市场预测、成本分析和效益估算进行的项目可行性研究的基础上的。
(二)可行性研究是项目立项、审批、开发商与有关部门签订协议、合同的依据。在国投资项目必须列入国家的投资计划。尤其是房地产项目,要经过政府有关职能部门的立项、审批、签订有关的协议,依据之一就是可行性研究报告。
(三)可行性研究是项目筹措建设资金的依据。房地产开发项目可行性研究对项目的经济、财务指标进行了分析,从中能够了解项目的筹资还本本事和经营效益的获取本事。银行等金融机构是否供给贷款,主要依据可行性研究中供给的项目获利消息。所以可行性研究也是企业筹集建设资金和金融机构供给信用贷款的依据。
(四)可行性研究是编制设计任务书的依据。可行性研究对开发项目的建设规模、开发建设项目的资料及建设标准等都作出了安排,这些正是项目设计任务书的资料。
第二节可行性研究的阶段工作
一.可行性研究工作根据项目的进展能够分几个阶段进行。
(一)以投资机遇研究
该阶段的主要任务是对投资项目或投资方向提出提议,即在必须的地区和部门内,以天然资源和市场的调查预测为基础,寻找最有利的投资机遇。投资机遇研究相当粗略,主要依靠笼统的估计而不是依靠详细的分析。该阶段投资估算的精确度为±30%,研究费用一般占总投资的0.2%~0.8%。如果机遇研究认为可行的,就能够。
(二)初步可行性研究
在机遇研究的基础上,进一步对项目建设的可能性与潜在效益进行论证分析。初步可行性研究阶段投资估算精度可达±20%,所需费用约占总投资的0.25%~1.5%。
(三)详细可行性研究
详细可行性研究是开发建设项目投资决策的基础,是在分析项目在技能上、财务上、经济上的可行性后作出投资与否决策的关键步骤。这一阶段对建设投资估算的精度在±10%,所需费用,小型项目约占投资的1.0%~3.0%,大型复杂的工程约占0.2%~1.0%.项目的评估和决策,按照国家有关规定,对于大中型和限额以上的项目及重要的小型项目,必须经有权审批单位委托有资格的咨询评估单位就项目可行性研究报告进行评估论证。未经评估的建设项目,任何单位不准审批,更不准组织建设。
(四)可行性研究阶段工作精度表
第三节可行性研究的资料
一.可行性研究报告的结构
一般来讲,专业机构编写一个项目的可行性研究报告应包含封面、摘要⒛柯肌⒄摹⒏郊透酵剂霾糠帧
二.(一)封面:一般要反映可行性报告的名称,专业研究编写机构名称及编写报告的时间三个资料。
(二)摘要:它是用简洁明了的语言概要介绍项目的概况、市场情景可行性研究的结论及有关说明或假设条件,要突出重点,假设条件清楚,使阅读人员在短时间内能了解全报告的精要。也有专家主张不写摘要,因为可行性研究报告事关重大,阅读者理应仔细全面阅读。
(三)目录:由于一份可行性报告少则十余页,多则数十页,为了便于写作和阅读人员将报告的前后关系、假设条件及具体资料条理清楚地编写和掌握,必须编写目录。
(四)正文资料:它是可行性报告的主体,一般来讲,应包含以下资料
1.项目概况
主要包含:项目名称及背景、项目开发所具备的天然、经济、水文地质等基本条件,项目开发的宗旨、规模、功能和主要技能经济指标、委托方、受托方、可行性研究的目的、可行性研究的编写入员、编写的依据、编写的假设和说明);
2.市场调查和分析
在深入调查和充分掌握各类资料的基础上,对拟开发的项目的市场需求及市场供给状况进行科学的分析,并作出客观的预测,包含开发成本、市场售价、销售对象及开发周期、销售周期等。
3.规划设计方案优选
在对可供选择的规划方案进行分析比较的基础上,优选出最为合理、可行的方案作为最终的方案,并对其进行详细的描述。包含选定方案的建筑布局、功能分区、市政基础设施分布、建筑物及项目的主要技能参数、技能经济指标和控制性规划技能指标等。
4.开发进度安排
对开发进度进行合理的时间安排,能够按照前期工程、主体工程、附属工程、竣工验收等阶段安排好开发项目的进度。作为大型开发项目,由于建设期长、投资额大,一般需要进行分期开发,需要对各期的开发资料同时作出统筹安排。
5.项目投资估算
对开发项目所涉及的成本费用进行分析评估。房地产开发所涉及的成本费用主要有土地费用、前期工程费用、建筑安装费用、市政基础设施费用、公共配套费用、期间费用及各种税费。估算的精度没有预算那样高,但需力争和未来开发事实相符,增高评价的正确性。
6.项目资金筹集方案及筹资成本估算
根据项目的投资估算和投资进度安排,合理估算资金需求量,拟订筹资方案,并对筹资成本进行计算和分析。房地产开发投资巨大,必须在投资前做好对资金的安排,经过不一样的方式筹措资金,减少筹资成本,保证项目的正常进行。
7.项目财务评价;
依据国家现行的财税制定、现行价格和有关法规,从项目的角度对项目的盈利本事、偿债本事和外汇平衡等项目从财务状况进行分析,并借以考察项目财务可行的一种方法。具体包含项目的预售预测、成本预测基础上进行预计损益表、预计资产负债表、预计财务现金流量表的编制,债务偿还表、资金来源与运用表的编制,以及进行财务评价指标和偿债指标的计算,如财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、债务偿还期、资产负债率等,据以分析投资的效果。
8.不确定性分析和风险分析
主要包含盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析等资料。该分析经过对影响投资效果的社会、经济、环境、政策、市场等因素的分析,了解各种因素对项目的影响性质和程度,为项目运作过程中对关键因素进行控制供给可靠依据。同时根据风险的可能性,为投资者了解项目的风险大小及风险来源供给参考。
9.可行性研究的结论
根据对有关因素的分析和各项评价指标数值,对项目的可行与否作出明确的结论。
10.研究人员对项目的提议
对项目中存在的风险和问题提出改善提议,以及对提议的效果作出估计。
(五)附件:它包含可行性研究的主要依据,是可行性研究报告必不可少的部分。一般来讲,一个项目在做正式的可行性研究时,必须有政府有关部门的批准文件(如规划选址意见书、土地批租合同、土地证、建筑工程许可证等)。专业人员必须依照委托书和上述文件以及相应的法律、法规方能编写项目可行性研究报告。
(六)附图:一份完整的可行性报告应包含以下附图:项目的位置图、地形图、规划红线图、设计方案的平面图,有时也包含:项目所在地区或城市的总体规划图等等。
二.可行性研究报告的项目投资预算
一些不大规范的房地产项目可行性研究报告,其中的项目投资概算只包含了项目建设的工程概算,这样算是不够正确的。一个房地产项目不等于一个简单的建筑物,它需要营销成本、金融成本和建筑成本,项目投资就是为了满足这些成本支出。并且,工程概算也不必须就等于发展商对项目工程建设的实际投资。在被证明星可行的前提下,边回收资金边追加投入的滚动式投资开发方式也是能够采取的,这样一来发展商在工程建设上的实际总投入就会小得多。以工程概算代替项目投资概算是极不严肃的。房地产项目的投资概算应包含以下资料:
(一)营销开支概算
1.项目前研究及可行性研究的开支
2.项目策划的开支
3.销售策划的开支
4.广告开支
5.项目公司日常运作的开支
6.项目及企业的公关开支
(二)工程开支概算
1.用于工程勘探的开支
2.用于吹沙填土、平整土地的开支
3.用于工程设计的开支
4.用于建筑施工的开支
5.用于设施配套的开支
6.用于工程监理的开支
(三)土地征用开支概算
1.政府一次性收取的标准地价
2.用于拆迁补偿或青苗补偿的开支
3.影响公共设施而出现的赔偿开支
(四)金融成本开支概算
1.外汇资金进入国内货币系统产生的银行担保及管理费用支出
2.贷款引起的利息支出
3.各项保险开支
4.税收和行政性收费
5.不可预见开支
第四节可行性研究报告的编制
一.房地产项目可行性分析常见误区
1.误区一:一个标准的效益分析
如果一份项目可行性研究报告十分肯定地告诉你将来能赚多少钱,并且必须能赚这么多钱,这绝不会是一份实事求是的报告,一份专业而严肃的项目可行性研究报告不可能只是一个效益标准。在可行性研究时会遇到太多的不确定因素,这些不确定因素使项目未来的价格及销售进程处于一种相对的不确定之中。所以,可行性研究的“效益分析”也不可能是十分确定的,只能是一种合理的预测,并且这些预测需要假定的前提,那就是期望值。可行性研究根据不一样的期望值给出不一样的期望效益预测。
2.误区二:先入为主的可行性研究
纵观国内多数失败的大型地产投资,其中大部分项目的失败都是由一些可预见的因素造成的。这些因素包含:高级别墅坐落在大型工业区内,致使别墅环境被破坏,别墅无人问津;在一个离市区较远的乡镇开发高层公寓,结果也是无人问津;准备在一个规划失控的农民居住区内开发商住小区,结果在廉价“集资房”的冲击下半途而废;同一时间同一城市同类楼盘供应量过大导致需求短缺;建设成本远远超过预算造成资金短缺;一条新建的高架桥拦腰而过使楼盘商铺优势失效等等。当这些项目的发展商在谈起这些问题时通常都会感叹“真没想到”,然而却是早该想到的。再看一看这些项目的“可行性研究报告”,几乎都是同一个调子:引经据典,从各个角度描绘这个项目投资的完美前景,却偏偏不提项目投资的不利因素。这样的“可行性研究”,自始至终都是为了证明该项目是可行的,犯了“先入为主”的大忌。
(1)先入为主的可行性研究通常是由以下原因造成的:
a.房地产投资企业的领导主观意志在起作用。往往由于“长官意志”对课题的影响,课题研究人员担心挑项目的毛病会得罪老板,于是学会了察颜观色,一切围绕领导的意思去论证。所以,为避免这种情景的发展,公司领导要多些支持,少些干预,让课题组放下包袱,按科学的路子去调查、分析。
b.课题组人员的业务水平可是关。有些项目的可行性研究没有交给真正在行的专家去做,而是随便找一些高校的教师或在本公司里的人去完成。这样做,使课题组的智力及本事结构很不合理,要指望他们拿出一个真正可信的可行性研究报告是不可能的。
c.有的发展商将可行性研究的课题交给一些建筑咨询机构去做,这些单位的科研实力过得硬,但由于项目对他们来说就意味着有生意可做,因而也不太可能坚持中立的研究态度,除非发展商事先申明参与可行性研究的单位不能承揽本项目的工程咨询业务。
d.有的发展商图省事,让与他合作的另一方供给可行性研究报告。这在意向接触的时候是。必要的,但要清楚的是,合作另一方所作的可行性研究只是针对自我的投资行为而做的,并不适合于此刻的发展商;有时合作另一方为了争取他人来投资,可能会片面地夸大该项目的投资价值,这样的可行性研究是不可能做到中立外。
可行性分析模板(二十二):
摘要:本文对挂面工厂的建设进行了可行性研究分析,并设计了850型挂面生产线四条,其年产量到达4.8万吨。本可行性研究报告的编写依据是国家计划委员会办公厅计办投资[20xx]15号《投资项目可行性研究指南(试行版)》和国家计划委员会计投资01993)530号《关十印发建设项目经济评价办法与参数的通知》及《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》和我国现行粮食工程建设的有关政策、法规、规范及标准等。首先全面阐述了本可行性研究报告的资料,结合河南宏展食品有限公司的请求来编写本可行性研究报告;论述当前我国挂面行业的发展现状以及趋势,整个挂面行业将继续整合,品牌竞争空间大。本项目的发展前景良好,对几家挂面企业进行了市场分析。本项目研究工作的范围是从原料到挂面产出整个生产以及管理过程,包含市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技能方案、环境保护、劳动安全、卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、资金估算与资金筹措、财务评价及经济效益等资料。本论文主要研究了如下资料:
①进行了项目投资分析,对项目竞争力进行了优势和劣势分析。
②对建设地的天然条件、社会经济条件和交通通讯等进行了研究分析。
③对工厂工程技能方案进行了研究,确定生产技能方案,对烘房的能耗进行了估算;本挂面车间设计是3层,局部四层,采用先进的包装设备,如挂面全自动计量输出设备,增高生产效率,降低人员成本。车间采用流水线作业,布置更合理,更科学。
④本文经过从理论上对挂面烘房耗热进行计算,来估算年耗煤量。
⑤按照国家法律法规的请求,做好环境保护工作,同日寸要降低安全隐患。
⑥进行了财务分析,该项目的盈亏平衡点为44.04%,表示项目只要到达设计生产本事的44.04%时,就能保本,说明该项目适应市场变化的本事较强。
⑦经过对挂面项目的市场、产品、技能、经营管理、以及项目建设等方面的充分论证,认为本项目具有战略意义和经济效益,该项目是可行的。
篇三:轻工重点企业技能改造-年产10万吨营养挂面建设项目可行性研究报告
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不一样类型及不一样行业的项目提出的具体请求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析资料,为企业项目立项、申请资金、融资供给全程指引服务。
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、有关技能方案及财务效果进行具体、深入、细致的技能论证和经济评价,以求确定一个在技能上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技能经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的天然、社会、经济、技能等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技能上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策供给科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技能企业等各类可行性报告。
报告经过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利本事等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户供给全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
可行性分析模板(二十三):
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不一样类型及不一样行业的项目提出的具体请求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析资料,为企业项目立项、申请资金、融资供给全程指引服务。
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、有关技能方案及财务效果进行具体、深入、细致的技能论证和经济评价,以求确定一个在技能上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技能经济分析论证的科学方法,在投
资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的天然、社会、经济、技能等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技能上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策供给科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技能企业等各类可行性报告。
报告经过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利本事等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户供给全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
第一章总论
1.1大数据云计算中心项目概况
1.1.1大数据云计算中心项目名称
1.1.2建设性质
1.1.3大数据云计算中心项目承办单位及负责人
1.1.4大数据云计算中心项目建设地点
1.2大数据云计算中心项目设计目标
1.3大数据云计算中心项目建设资料与规模
1.4大数据云计算中心项目投资估算与资金筹措
1.4.1大数据云计算中心项目建设总投资
1.4.2资金筹措
1.5大数据云计算中心项目主要财务经济指标
1.6可行性研究依据
1.7研究范围
第二章大数据云计算中心项目建设背景
2.1宏观形势
2.1.1地理、历史
2.1.2交通
2.2宏观经济运行
2.2.1宏观经济发展(GDP发展)
2.2.2固定资产投资情景
2.2.3人均生产总值
2.2.4人口变化
2.3地区及行业的发展规划
2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)
2.3.2城市近期建设规划
第三章大数据云计算中心市场分析与市场定位
3.1大数据云计算中心市场分析
3.1.1大数据云计算中心市场近况
3.1.2大数据云计算中心市场划分
3.1.3板块特征分析及小结
3.1.4大数据云计算中心市场总结
3.1.5大数据云计算中心项目机遇分析
3.2项目市场定位
3.3大数据云计算中心项目的SWOT分析
3.3.1大数据云计算中心项目优势(STRENGTH)
可行性分析模板(二十四):
时期是实现全面建设小康社会奋斗目标承上启下的关键时期,也是全省深入实施“交通优先发展”战略的重要时期。科学编制和实施好农村公路发展规划,关系到我县农村经济发展,社会主义新农村建设及城乡协调发展。兴仁县交通运输发展规划是在县委、县政府的正确领导下,根据20xx年7月13日全州农村公路建设规划工作会议和国家、省对规划的有关请求及精神,结合我县区域经济发展的实际,成立了规划编制领导小组,明确有关部门及人员进行编写。农村公路发展规划,是在《兴仁县公路交通基础设施建设规划》的基础上,重点考察乡村油路的规划建设问题,深刻领会林树森省长在省交通厅调研时的讲话要点,即:“关于乡村油路问题在目前投资压力比较大,而投资体制还没有变化之前,乡村道路建设要注意四个问题:一是要搞计划推进,原先怎样安排就怎样去做。在投资方面,交通部能给多少,省里面能安排多少,地方能出多少,只能按原计划来安排,在目前这个阶段,我们腾不出更多的资金往里投;二是要多跟交通部汇报,反映情景,争取他们加大对我省乡村道路建设的支持力度;三是要发动州、市、地出钱出力,原先确定的谁把路基搞好省里就给谁铺油,这个原则目前不要变。实际上在沿海地区,经济条件好的地方,村镇都要自我拿
出钱来修路,你想加快发展,全部依靠国家投资不行,自我也要奋力。我们的村镇穷,无钱,但目前也只好如此维持一段时间;四是要完善乡村道路建设规划,构成乡村道路网络,不能仅有直进直出的路,形不成路网,要全省构成网络,不要太多断头路。”这就是我们编制的指导思想。也就是说:树立县级经济可持续发展的科学发展观,把国家高速路建设和二级公路建设与交通运输发展规划有机地联系起来,规划上处理好县级规划与部门和国家规划的关系,长远规划与近期规划的关系,处理好路的好与坏是经济发展快与慢的“瓶颈”。兴仁《规划》是紧紧抓住兴仁地处黔西南州中心,北面有#320高速路、西南面有#324高速路。正在建设的晴隆--~兴仁~兴义高速公路,在兴仁里程43公里,兴仁处建有一个立交互通。这是连接沪昆和汕昆高速公路的连线,对兴仁来说有着十分重要的意义。另一条高速公路是惠水~贞丰~兴仁,途经兴仁的巴铃~陆关~黑石头~大桥河~马金河,在小石桥与晴兴高速公路兴仁立交互通连接。西南面距南昆铁路郑屯车站40公里,兴仁与毗邻的兴义市、安龙县、贞丰县、普安县、晴隆县构成公路网。《规划》公路的走向上构成以晴兴、惠兴高速为骨架兴仁高速路(拟修二至三条由县城连接晴兴高速兴仁立交互通的高速路)
和以国道线为骨架的公路布局,即:东面以贵阳为通道,连接四川、湖南;南面经南昆铁路进云南、出广西、广东;西北方向连通六盘水,毕节等。能够说,与东部沿海地区、东南亚沿海国家构成便利快捷的通道。
一、农村公路计划的执行情景
兴仁县位于黔西南州府所在地的东北部,国土面积1785平方公里,辖8镇6乡、4个办事处,286个行政村,人口48万。居住汉、苗、布依、回、彝等民族,有煤、金、锑、铊等丰富的矿产资源。期间在县委县政府的正确领导下,全县实现了乡乡通油路,通乡油路率100%,村村通公路,公路总里程1363公里,其中:省道98公里,县道178.2公里,乡道195.978公里,村道705.246公里,其它公路185.58,其中村公路占公路总里程70.2%。在未实施通达工程之前全县通村公路的通行状况极差,公路路基陕窄,技能标准低,有47%的村不能正常通车。从20xx年至20xx年共实施通达工程553.6公里,小桥6座,使我县的行政村通车率到达100%。
二、期间对农村公路具体管理与做法
兴仁县农村公路建设根据通达工程项目的下达,结合县情实际,经过调研,充分听取乡(镇),村民广大群众的意见,用好用活项目资金,严把质量关,修出让广大人民群众满意的路,真正处理农村通行困难的问题,我们经过探讨摸索,从20xx年基本构成了贴合兴仁实际的通村公路建设管理模式和实施办法。
1、加强领导,建立组织机构,明确工作职责,确保通村公路建设的顺利实施。
在县委县政府的领导和州交通局的指导下,成立了以局长为组长的通村公路领导小组,副组长由分管副局长和纪检组长担任,领导小组下设办公室,构成主要领导负总责,分管领导具体抓落实,技能人员监督指导服务,到职到位的工作格局,理解村组干部和人民群众的监督。项目下达后,我们将通达项目实施方案报县政府审批,引起县领导的高度重视,纳入县政府工作的议事日程,明确分管公路建设的副局长和一名技能人员专门负责通村公路建设日常工作,建立通达工程项目专户,由交通局财会人员兼任通村公路的财务工作。乡镇负责通村公路土地占用和村与村之间的协调工作,村委会负责组与组之间的协调工作,组长负责户与户之间的协调工作。同时分管副局长负责协调通村公路建设过程中涉及的料场、炸材、林木、质量安全管理工作。局领导为通村公路建设配备了电脑、相机、并确保工作用车。在工作经费上充分给予保证。确保了通村公路建设的顺利实施。
2、建立健全农村公路建设管理制度和实施方案
我们根据省州对“通达工程”项目管理文件精神和技能质量高级标准的请求,首先建立项目法人制,我们实施的通村公路项目大部分是通达工程项目,除个别项目资金来源和方便实施关系委托项目所在乡镇担任业主组织实施外,其余项目全部由县交通局担任业主组织实施(公路管理所实施部分)。全县通村公路建设局长总揽全局是第一职责人,分管副局长是通村公路建设项目具体落实的职责人,工程技能人员严把质量标准和技能等级的职责人。其次是履行合同制度,业主和施工单位必须严格按合同条款执行,不得违反规定,工程质量、进度、计量、工程预付款必须合同执行。三是资金管理制度,整个项目资金设立专户(农村公路建设专项资金帐户),实行专户存储,单独建帐,单位核算,专款专用,不得挪着它用,资金支付先由施工方按工程进度填好计量单,技能员核实签字,分管副局长审核,局长最终把关签字支付工程款,凭合同计量单到会计核算中心拨款。使整个资金拨付无超预付工程款情景。四是安全生产管理制度,业主同施工方或委托方签订安全生产管理合同,施工方与从施工技能人员、管理人员签订安全生产管理合同,明确安全生产职责,增高安全意识,确保在施工中没有出现安全事故。五是廉政合同制度,业主对每个项目实施都必须与
施工方签廉政合同书,增强透明度,自觉理解纪检监察部门和人民群众监督,增高预防和自觉抵制本事。对通村公路建设的组织实施我们结合工作实际,方便管理,制定了两套工作实施方案:
(1)《通村公路建设质量管理工作实施方案》,主要设定“施工自主负责,群众义务监察,乡镇村职责监理,交通依法监督”的四级质量保证体系模式,实行严格的程序监控和质量管理。在具体操作过程中严把“三关”即“路基路面关、砌体质量关、督促检察关”;严控“四度”即宽度、厚度、强度和平整度。明确规定:违反施工程序的责令停工,质量不合格的停拨工程预付款,发生职责事故全面通报并对有关职责人追究职责,工程质量不达标的限期整改,停止拨付工程款,从而有力地增高了工程质量标准。
(2)《通村公路建设内部资料管理工作实施方案》主要从档案管理的角度规范项目工程实施的完整性,以备审计部门审计,从文件、合同、施工程序、检查记录、计量清单、施工设计图、初步验收及复查验收文件、表册等进行收集归纳整理上报。
3、突出重点抓典型,整体推进搞示范
从20xx年通达工程项目实施标准增高到7万元公里,从质量标准请求上应比20xx年实施4万元公里要高,最主要的是老百姓对这一民心工程的满意程度和修出质量标准高的路。我们从三个方面进行调研,一是筑路材料;二是项目路施工程序;三是施工队伍的考察,采取五条强有力措施:一是县交通局对实施通村公路建设主体主动权不能放,自我组织实施一部分、委托公路管理所和有施工管理本事并把资金全部投入公路建设的乡镇为实施单位;二是选择诚信高的施工队伍,严禁工程分包和转包;三是规范合同资料增加2cm磨耗层和浆砌片石镶边;四是严格按项目实施,突出与县道、乡道、村道路网联接,使修好后通村路更好地发挥社会效益和经济效益;五是搞好协调服务,为施工队伍营造良好的施工环境。抓了三个典型,一是由县交通局组织实施的交乐至长田公路6公里,该项工程土石方开挖量和防护工程量大,路基宽仅有2米,车辆不能通行,路基土石方开挖靠国家投入的资金是不能完成工程施工的,由村委会一事一议组织群众投工投劳完成路基土石方开挖。二是雨樟镇政府组织实施的青底至并嘎公路计划7公里,实际修了7.5公里,联通了雨樟和屯脚两个乡镇。该条路路基宽7.5m—4.5m两个等级,由雨樟镇政府投资5万元,对该条路的两座危桥进行了除险加
固,充分利用了原有的桥梁,为国家节俭资金10余万元,受益群众7412人。三是公路管理所组织实施的鲁础营至水河7公里,联通兴仁西北环线与楼下至雨樟公路,构成了鲁础营乡的公路路网骨架,经过这三条公路规范了我县通村公路的技能质量标准。我们组织各施工队及部份乡镇领导到现场参观学习,以会代训的方式进行培训,使各乡镇和各施工单位,相互之间有学习,有比较,认真总结自我的施工管理方法,有效地增高通村公路的技能质量标准。20xx年11月对全县承建的158.1公里通达工程全面启动,按照施工管理程序组织实施,充分调动各方面的积极性,实行通村公路建设“一事一议”,加强领导和技能指导,对在施工中存在的质量问题责令其施工方进行整改,增高履约认识,严格执行合同规定。经过多方面的奋力和乡镇村的积极支持配合,使得我们07年通达工程如期完工验收,取得良好的社会效益和经济效益。同时我县通村公路建设突出五个方面的特点:一是突出乡(镇)村公路的网络建设,服务效果好。如青底至并嘎公路7.5公里,联通了屯青路和雨青路,搭连地至学堂坪公路9公里,联通了沙兴线和西北环线,鲁础营至水河7公里,联通了西北环线与楼下至雨樟公路,使得村与村之间,不构成断头路,保证了公路的运输畅通。二是把便民
与矿山经济路有机地结合起来。如高武至杨家庄公路,计划里程6公里,实际修了7公里,有效地使矿区公路和通村公路联成路网;三是覆盖了烤烟基地,为农村经济的发展打下了坚实的基础,如交乐至长田公路6公里,大山乡耳期至马店至猪长箐公路8公里,三是结合新农村试点基础设施建设配套改路,如百德至新元沟边村10公里。四是处理沿河一带多年来交通闭塞的问题,如大山至红背公路6公里,耳期至孔绕公路6公里。五是处理少数民族地区交通基点问题,如屯脚格老坝至新山公路4公里,新寨至光明公路4公里,充分反映应兴仁县通村公路建设的合理规划与布局,扬溢着交通引领经济发展的良好局面。
三、农村公路实施完成后的几点体会
1、农村公路在交通行业中项目虽小,但意义却大,他处理了兴仁县面积最大、人口最多的广大农村最根本的“三农”问题。大大节俭了劳动力运输成本,使农副产业快速流入市场,增高了农民的经济收入,使地方产业得到健康有效的发展。从落实中央的政策上讲具有十分重要的政治意义。
2、县委县政府领导高度重视农村公路建设,除领导组织实施好通达工程项目外,还从财政纳出上千万元资金抓新农村试点公路建设和草地畜牧业配套工程建设。同时加大通乡油路改造工程力度和矿山经济路建设。取得了良好的社会效果和经济效益。
3、农村公路建设在搞好路网规划的同时,关键在于管理和养护,前些年我只抓建而忽视对村级公路管理养护,路时修时烂,现我们修好验收后按村级行政区域签订管养协议,由村级负责管养,既抓通村公路建设项目的实施,又抓村级公路的管理与养护,明确职责后好路率逐步增高。
4、交通局如何给县委、县政府当好参谋,是抓好农村公路建设和发展的重要环节。抓农村公路建设要有开拓精神和超前工作意识,用科学发展观统领交通工作,随时调整工作思路适应新时期交通工作的需要,让农村公路建设引领农村经济的发展。
5、农村公路建设是推动农村经济工作的主角,除搞好规划设计外,在人民群众中对项目的实施进行公开、公示,理解有关部门和群众监督,管好用好项目建设资金,组织实施好农村公路建设为人民群众搞好服务,为社会各项事业搞好服务和为农村经济的发展搞好服务。
四、农村公路发展规划编制的依据和原则
规划是根据的成功经验和兴仁县的实际情景及发展需求进行编制;其原则:①项目的申报必须以农村公路基础数据更新为主,包含路线名称、编号、里程等;②规划建设的建制村要以拉动经济发展、旅游等社会影响大、见效快为主;③规划建设的项目要先易后难,地质不良或因建设引发地质灾害等区域宜重点研究项目;④建制村的畅通点应为村委会或村小学;⑤规划的项目必须同时研究该项目连接到上级路网的具体情景,原则上上级路网必须现已是油路(水泥路);⑥建制村必须按照农村公路基础数据中不通畅的286个建制村进行项目申报;⑦项目所在地地方必须承担征地拆迁等有关费用。
五、农村公路发展规划的编制请求
1、凡州局作预先安排计划下达现正在实施的,作为首批项目进行编报;
2、重要的乡公路、经济路、港区、码头的连接路、旅游景区路(环库路),优先编报;
3、通达计划下达未实施能够两块补助资金一步到位,实现油路(硬化)的通村路优先编报;
4、编制按286个建制作基数一次性编制(除现已油路硬化)的建制除外;
六、农村公路发展规划的主要资料
1、通达工程(通村公路):21条、189.5KM;工程总投资2757.5万元,其中,中央投资2568.00万元,地方自筹189.5万元。
2、通村沥青(水泥)路147条、705.246KM;工程总投资57359.04万元,其中,中央投资50985.81万元,地方自筹6373.23万元。
3、通乡油路:16条、195.978KM;工程总投资12738.6万元,其中,中央投资11758.7万元,地方自筹979.9万元。
4、路网结构改造(危桥改造):11座264延米;工程总投资456万元,其中,中央投资324万元,地方自筹132万元。
5、路网结构改造(安保工程):8条241.7KM;工程总投资1208。5万元,其中,中央投资966.8万元,地方自筹241.7万元。
6、路网结构改造(灾害防治):8条235KM无工程总投资5242万元,其中,中央投资4894万元,地方自筹348万元。
7、县乡道改造:10条、178.2KM工程总投资11580.08万元,其中,中央投资10689.30万元,地方自筹890.78万元。
8、农村公路新建桥梁(含渡改桥):3座117延米;工程总投资339万元,其中,中央投资281万元,地方自筹59万元。
9、其它农村公路(天然通达工程、乡村连通工程、农业产业区公路、农村旅游点公路、库区公路以及国有林区道路):7条、11.9KM.工程总投资387万元,其中,中央投资357万元,地方自筹30万元。
可行性分析模板(二十五):
贵州重点项目-遵义智慧遵义云计算
中心建设项目可行性研究报告
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不一样类型及不一样行业的项目提出的具体请求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析资料,为企业项目立项、申请资金、融资供给全程指引服务。
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、有关技能方案及财务效果进行具体、深入、细致的技能论证和经济评价,以求确定一个在技能上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技能经济分析论证的科学方法,在投
资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的天然、社会、经济、技能等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技能上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策供给科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技能企业等各类可行性报告。
报告经过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利本事等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户供给全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
第一章总论
1.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目概况
1.1.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目名称
1.1.2建设性质
1.1.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目承办单位及负责人
1.1.4遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设地点
1.2遵义智慧遵义云计算中心建设项目设计目标
1.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设资料与规模
1.4遵义智慧遵义云计算中心建设项目投资估算与资金筹措
1.4.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设总投资
1.4.2资金筹措
1.5遵义智慧遵义云计算中心建设项目主要财务经济指标
1.6可行性研究依据
1.7研究范围
第二章遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设背景
2.1宏观形势
2.1.1地理、历史
2.1.2交通
2.2宏观经济运行
2.2.1宏观经济发展(GDP发展)
2.2.2固定资产投资情景
2.2.3人均生产总值
2.2.4人口变化
2.3地区及行业的发展规划
2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)
2.3.2城市近期建设规划
第三章遵义智慧遵义云计算中心建设市场分析与市场定位
3.1遵义智慧遵义云计算中心建设市场分析
3.1.1遵义智慧遵义云计算中心建设市场近况
3.1.2遵义智慧遵义云计算中心建设市场划分
3.1.3板块特征分析及小结
3.1.4遵义智慧遵义云计算中心建设市场总结
3.1.5遵义智慧遵义云计算中心建设项目机遇分析
3.2项目市场定位
3.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目的SWOT分析
3.3.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目优势(STRENGTH)
可行性分析模板(二十六):
目录
第一章总论
1.1项目名称16
1.2项目主管单位与建设单位..............................6
1.3报告编制依据7
1.4报告研究资料8
1.5建设地点及基地占地..................................8
1.6建设资料及规模......................................9
1.7投资估算及资金筹措..................................9
1.8报告研究结论及提议..................................4
第二章项目背景及必要性................................11
2.1项目建设背景11
2.2项目建设的必要性...................................15
第三章市场分析19
3.1大鲵市场现状分析...................................19
3.2大鲵市场需求预测...................................20
3.3大鲵市场营销策略...................................21
3.4大鲵市场竞争力分析.................................25
第四章建设地址和建设条件..............................28
4.1建设地址
4.2区域概况2828
第五章项目建设方案....................................29
5.1产品方案
29
5.2技能方案
5.3设备方案2936
5.4土建工程建设方案...................................39
5.5总图布置
5.5公用工程3140
5.6原材料供应42
第六章劳动安全卫生与消防..............................43
6.1劳动安全卫生43
6.2项目建设期消防.....................................46
第七章环境保护48
7.1环境保护标准48
7.2环境影响分析48
7.3环境影响评价50
第八章节能与资源综合利用..............................51
8.1节能51
第九章组织机构与人力资源配置..........................53
9.1企业组织机构53
9.2人力资源配置53
9.3人员培训及劳动制度.................................53
第十章项目管理与实施进度安排..........................5310.1项目管理
10.2项目招标5353
第十一章投资估算与资金筹措............................53
11.1投资估算编制依据及说明............................5311.2总投资估算53
11.3资金筹措方案......................................53
第十二章财务分析.....................................53
12.1财务评价依据......................................53
12.2财务评价基础数据..................................53
12.3财务评价及还款计划................................50
12.4财务评价综合结论..................................50
第十三章社会影响分析..................................52
第十四章风险分析.....................................53
14.1政策风险及防范措施................................53
14.2市场风险及防范措施................................53
14.3人员风险及防范措施................................54
14.4管理风险及防范措施................................54
14.5资金风险及防范措施................................55
第十五章结论和提议....................................56
15.1结论
15.2提议5656
附表:
经济评价表附件:
1、项目备案确认书
2、项目用地证明
3、养殖许可证
4、项目单位简介
5、企业法人营业执照
6、组织机构代码证
7、税务登记证8、20xx年财务报表
可行性分析模板(二十七):
XX省发展改革委:
你委报来《关于报送国际机场三期扩建工程项目可行性研究报告的请示》(黔发改交通〔20xx〕504号)及有关文件收悉。经研究,现批复如下:
一、为适应XX地区航空运输快速发展需要,增高机场综合保障本事,促进区域经济社会协调发展,同意建设机场三期扩建工程。
二、本期工程按20xx年旅客吞吐量3000万人次、货邮吞吐量25万吨、飞机起降量24.3万架次的目标设计。主要建设资料包含:
(一)机场工程:飞行区等级指标4E,新建1条长4000米、宽45米的近距跑道,双向均设置I类精密进近系统;将现有跑道由3200米向北延长300米到达3500米,主降方向设置III类精密进近系统。新建.5万平方米的航站楼,64个机位的站坪,以及货运、机务维修、航空食品、消防救援及其他辅助生产生活设施,配套建设供电、给排水、供热、供冷、供气等设施。
(二)空管工程:新建1座塔台和0.9万平方米的业务用房;建设1套场面监视雷达、1套多点定位系统,配套建设航管、通信、气象等设施。
(三)供油工程:新建4个1万立方米的航油储罐,以及1座航空加油站、1座汽车加油站和机坪加油管线。
三、XX省机场集团有限公司、民航西南地区空管局、中国航空油料集团公司分别作为机场工程、空管工程、供油工程的项目法人,负责各自项目的组织实施与管理。
四、项目总投资195.85亿元。其中:
(一)机场工程投资188.46亿元,资本金占总投资的50%,其中,国家安排中央预算内投资15亿元、民航发展基金33.59亿元;其余资金由你省和XX市安排财政性资金分别承担40.5%、XX省机场集团有限公司安排企业自有资金承担19%。资本金以外投资由XX省机场集团有限公司利用银行贷款处理。
(二)空管工程投资6亿元,由民航局安排民航发展基金处理。
(三)供油工程投资1.39亿元,资本金占总投资的35%,由中国航空油料集团公司安排自有资金投入,资本金以外投资由该公司利用银行贷款处理。
五、本项目勘察、设计、施工、监理和重要设备材料采购等均采用公开招标方式,招标组织形式为委托招标。
六、在后续阶段,要重点做好以下工作:
(一)完善机场集疏运系统规划,强化机场与轨道等其他交通方式的衔接,优化运营组织,便捷换乘体现人性化服务和安全保障请求,充分发挥机场综合交通枢纽作用。
(二)进一步优化航站楼方案,加强新老航站楼衔接,完善机场交通系统设计,增高机场运行效率。完善不停航施工保障方案,确保工程实施阶段机场安全运行。
(三)进一步优化完善飞行程序,抓紧实施场外导航台站工程,以满足两条跑道仪表飞行程序和区域导航程序运行需要,实现进离场航线完全分离。
(四)督促落实各项风险防范化解措施,妥善处理征地拆迁、噪声影响等问题,切实维护群众合法权益。
(五)加强机场周边地区的规划控制,保护好净空、电磁环境,同步建设场外公用配套设施。
国家发展改革委
20xx年7月29日
可行性分析模板(二十八):
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不一样类型及不一样行业的项目提出的具体请求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析资料,为企业项目立项、申请资金、融资供给全程指引服务。
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、有关技能方案及财务效果进行具体、深入、细致的技能论证和经济评价,以求确定一个在技能上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技能经济分析论证的科学方法,在投
资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的天然、社会、经济、技能等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技能上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策供给科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技能企业等各类可行性报告。
报告经过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利本事等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户供给全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
第一章总论
1.1山西云计算数据中心建设项目概况
1.1.1山西云计算数据中心建设项目名称
1.1.2建设性质
1.1.3山西云计算数据中心建设项目承办单位及负责人1.1.4云计算数据中心建设项目建设地点
1.2山西云计算数据中心建设项目设计目标
1.3山西云计算数据中心建设项目建设资料与规模
1.4山西云计算数据中心建设项目投资估算与资金筹措
1.4.1山西云计算数据中心建设项目建设总投资
1.4.2资金筹措
1.5山西云计算数据中心建设项目主要财务经济指标
1.6可行性研究依据
1.7研究范围
山西
第二章山西云计算数据中心建设项目建设背景
2.1宏观形势
2.1.1地理、历史
2.1.2交通
2.2宏观经济运行
2.2.1宏观经济发展(GDP发展)
2.2.2固定资产投资情景
2.2.3人均生产总值
2.2.4人口变化
2.3地区及行业的发展规划
2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)
2.3.2城市近期建设规划
第三章山西云计算数据中心建设市场分析与市场定位
3.1山西云计算数据中心建设市场分析
3.1.1山西云计算数据中心建设市场近况
3.1.2山西云计算数据中心建设市场划分
3.1.3板块特征分析及小结
3.1.4山西云计算数据中心建设市场总结
3.1.5山西云计算数据中心建设项目机遇分析
3.2项目市场定位
3.3山西云计算数据中心建设项目的SWOT分析
3.3.1山西云计算数据中心建设项目优势(STRENGTH)
可行性分析模板(二十九):
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不一样类型及不一样行业的项目提出的具体请求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析资料,为企业项目立项、申请资金、融资供给全程指引服务。
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、有关技能方案及财务效果进行具体、深入、细致的技能论证和经济评价,以求确定一个在技能上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技能经济分析论证的科学方法,在投
资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的天然、社会、经济、技能等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技能上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策供给科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技能企业等各类可行性报告。
报告经过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利本事等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户供给全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
第一章总论
1.1贵阳云计算中心项目概况
1.1.1贵阳云计算中心项目名称
1.1.2建设性质
1.1.3贵阳云计算中心项目承办单位及负责人
1.1.4贵阳云计算中心项目建设地点
1.2贵阳云计算中心项目设计目标
1.3贵阳云计算中心项目建设资料与规模
1.4贵阳云计算中心项目投资估算与资金筹措
1.4.1贵阳云计算中心项目建设总投资
1.4.2资金筹措
1.5贵阳云计算中心项目主要财务经济指标
1.6可行性研究依据
1.7研究范围
第二章贵阳云计算中心项目建设背景
2.1宏观形势
2.1.1地理、历史
2.1.2交通
2.2宏观经济运行
2.2.1宏观经济发展(GDP发展)
2.2.2固定资产投资情景
2.2.3人均生产总值
2.2.4人口变化
2.3地区及行业的发展规划
2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)
2.3.2城市近期建设规划
第三章贵阳云计算中心市场分析与市场定位
3.1贵阳云计算中心市场分析
3.1.1贵阳云计算中心市场近况
3.1.2贵阳云计算中心市场划分
3.1.3板块特征分析及小结
3.1.4贵阳云计算中心市场总结
3.1.5贵阳云计算中心项目机遇分析
3.2项目市场定位
3.3贵阳云计算中心项目的SWOT分析
3.3.1贵阳云计算中心项目优势(STRENGTH)
可行性分析模板(三十):
XX省发展改革委:
XX省发展改革委《关于报送新机场可行性研究报告的请示》(川发改[20xx]197号)、《关于落实国土资源部关于新机场建设工程建设用地预审意见的复函有关请求情景的报告》(川发改[20xx]204号)、《关于新机场社会稳定风险评估结论意见的报告》(川发改[20xx]129号),XX省人民政府《关于承诺新机场项目机场工程资本金的函》(川府函[20xx]65号)及有关材料均悉。经研究,现批复如下:
一、为满足及周边地区航空运输增长需求,完善综合交通运输体系,促进区域经济社会协调发展,同意建设新机场。
二、本期工程按照20xx年机场旅客吞吐量4000万人次、货邮吞吐量70万吨、飞机起降量32万架次的目标设计。主要建设资料包含:
(一)机场工程:建设“两纵一横”三条跑道,东、西跑道间距2400米,其中,西跑道按4F标准设计,跑道长4000米、宽60米;东跑道按4E标准设计,跑道长3200米、宽45米;北跑道按4E标准设计,跑道长3800米、宽45米,相应建设滑行道和联络道系统。东、西跑道主降方向设置Ⅲ类精密进近灯光系统,次降方向设置Ⅰ类精密进近灯光系统。建设60万平方米的航站楼、202个机位的站坪、8万平方米的综合交通换乘中心、17万平方米的停车楼以及货运、机务维修、消防救援、辅助生产生活设施,配套建设供电、给排水、供热、供气等设施。
(二)空管工程:建设2座空管塔台、2.8万平方米的机场配套空管业务用房和2.75万平方米的终端管制中心用房,配套建设航管、通信、导航、监视、气象等设施。
(三)供油工程:建设1座机场油库、设置4座2万立方米的航油罐,建设1座航空加油站、5座汽车加油站、33.2公里的机坪加油管线,建设铁路专用线、卸油站和输油管线等。
(四)航空公司基地工程:建设中国国际航空股份有限公司、航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、云南祥鹏航空有限职责公司等基地工程,包含货运、机务维修、航空配餐以及其他辅助生产生活设施等。
三、XX省机场集团有限公司、民航西南地区空管局、中国航空油料集团公司、中国国际航空股份有限公司、航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、云南祥鹏航空有限职责公司分别作为机场工程、空管工程、供油工程、国航基地工程、川航基地工程、东航基地工程、祥鹏航空基地工程的项目法人,负责各自项目的组织实施与管理。
四、项目总投资718.64亿元。其中:
(一)机场工程投资511.8亿元,资本金占总投资的60%,其中,我委安排中央预算内投资25亿元,民航局安排民航发展基金80亿元,其余资本金由你省安排财政性资金承担20%、XX市人民政府安排财政性资金承担60%、XX省机场集团有限公司安排企业自有资金承担20%;资本金以外投资由XX省机场集团有限公司利用银行贷款处理。
(二)空管工程投资26.67亿元,由民航局安排民航发展基金处理。
(三)供油工程投资18.95亿元,资本金按35%的比例安排,由中国航空油料集团公司安排自有资金投入,资本金以外投资由该公司利用银行贷款处理。
(四)国航基地工程投资57.4亿元,资本金按30%的比例安排,由中国国际航空股份有限公司安排自有资金投入,资本金以外投资由该公司利用银行贷款处理。
(五)川航基地工程投资65.49亿元,资本金按30%的比例安排,由航空股份有限公司安排自有资金投入,资本金以外投资由该公司利用银行贷款处理。
(六)东航基地工程投资23.45亿元,资本金按30%的比例安排,由中国东方航空股份有限公司安排自有资金投入,资本金以外投资由该公司利用银行贷款处理。
(七)祥鹏航基地工程投资14.88亿元,资本金按30%的比例安排,由云南祥鹏航空有限职责公司安排自有资金投入,资本金以外投资由该公司利用银行贷款处理。
五、本项目勘察、设计、施工、监理和重要设备材料采购等均采用公开招标方式,招标组织形式为委托招标。
六、在后续阶段,要重点做好以下工作:
(一)加强军民航沟通协调,优化飞行程序设计方案,增高新机场空管保障本事。
(二)做好新机场总体规划,进一步优化航站区布局和建设方案,增高机场运行效率。航站楼建设要以人为本、简朴实用、运营安全。严格控制航站楼建设高度,满足空管通视请求。
(三)完善机场集疏运系统规划和建设方案,强化机场与铁路、公路、城市公共交通等方式的衔接,充分发挥机场综合交通枢纽作用。
(四)按照国家有关规定,认真做好土地利用总体规划调整方案修改完善、耕地占补平衡、基本农田补划等工作,尽快履行建设用地报批手续,为机场建设供给用地保障。
(五)进一步研究制定噪声影响治理措施方案,妥善处理征地拆迁、噪声影响等问题,切实维护群众合法权益,有效防范和化解社会矛盾。
(六)加强机场周边地区的规划控制,保护好净空、电磁环境,同步建设场外公用配套设施。
国家发展改革委
20xx年4月18日
可行性分析模板(三十一):
第一部分关于贵州省X项目可研报告适用范围的说明
一、关于X项目可行性研究报告适用地域范围的说明
本报告适用于贵州省内投资的X项目。(包含:贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、毕节市、铜仁市、黔南州、黔东南州、黔西南州等)
二、关于贵州省X项目可行性研究报告适用功能范围的说明
X项目可行性研究报告主要适用于贵州省内发改委立项、银行贷款、资金申请、开发区入驻、用地申请、IPO上市募投、环保局、质监局办理有关资质等。具体见下图:
第二部分贵州省X项目可行性研究报告最新标准大纲
第一章X项目总论
1.1项目基本情景
1.2项目承办单位
1.3可行性研究报告编制依据
1.4项目建设资料与规模
1.5项目总投资及资金来源
1.6经济及社会效益
1.7结论与提议
第二章X项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.2项目建设的必要性
第三章X项目承办单位概况
3.1公司介绍
3.2公司项目承办优势
第四章X项目产品市场分析
4.1市场前景与发展趋势
4.2市场容量分析
4.3市场竞争格局
4.4价格现状及预测
4.5市场主要原材料供应
4.6营销策略
第五章X项目技能工艺方案
5.1项目产品、规格及生产规模
5.2项目技能工艺及来源
5.2.1项目主要技能及其来源
5.5.2项目工艺流程图
5.3项目设备选型
5.4项目无形资产投入
第六章X项目原材料及燃料动力供应
6.1主要原料材料供应
6.2燃料及动力供应
6.3主要原材料、燃料及动力价格
6.4项目物料平衡及年消耗定额
第七章X项目地址选择与土建工程
7.1项目地址现状及建设条件
7.2项目总平面布置与场内外运
7.2.1总平面布置
7.2.2场内外运输
7.3辅助工程
7.3.1给排水工程
7.3.2供电工程
7.3.3采暖与供热工程
7.3.4其他工程(通信、防雷、空压站、仓储等)
第八章节能措施
8.1节能措施
8.1.1设计依据
8.1.2节能措施
8.2能耗分析
第九章节水措施
9.1节水措施
9.1.1设计依据
9.1.2节水措施
9.2水耗分析
第十章环境保护
10.1场址环境条件
10.2主要污染物及产生量
10.3环境保护措施
10.3.1设计依据
10.3.2环保措施及排放标准
10.4环境保护投资
10.5环境影响评价
第十一章劳动安全卫生与消防
11.1劳动安全卫生
11.1.1设计依据
11.1.2防护措施
11.2消防措施
11.2.1设计依据
11.3.2消防措施
第十二章组织机构与人力资源配置
12.1项目组织机构
12.2劳动定员
12.3人员培训
第十三章X项目实施进度安排
13.1项目实施的各阶段
13.2项目实施进度表
第十四章X项目投资估算及融资方案
14.1项目总投资估算
14.1.1建设投资估算
14.1.2流动资金估算
14.1.3铺底流动资金估算
14.1.4项目总投资
14.2资金筹措
14.3投资使用计划
14.4借款偿还计划
第十五章X项目财务评价
15.1计算依据及有关说明
15.1.1参考依据
15.1.2基本设定
15.2总成本费用估算
15.2.1直接成本估算
15.2.2工资及福利费用
15.2.3折旧及摊销
15.2.4修理费
15.2.5财务费用
15.2.6其它费用
15.2.7总成本费用
15.3销售收入、销售税金及附加和增值税估算
15.3.1销售收入估算
15.3.2增值税估算
15.3.2销售税金及附加费用
15.4损益及利润及分配
15.5盈利本事分析
15.5.1投资利润率,投资利税率
15.5.2财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
15.5.3项目财务现金流量表
15.5.4项目资本金财务现金流量表
15.6不确定性分析
15.6.1盈亏平衡
15.6.2敏感性分析
第十六章经济及社会效益分析
16.1经济效益
16.2社会效益
第十七章X项目风险分析
17.1项目风险提示
17.2项目风险防控措施
第十八章X项目综合结论
第十九章附件
1、公司执照及工商材料
2、专利技能证书
3、场址测绘图
4、公司投资决议
5、法人身份证复印件
6、开户行资信证明
7、项目备案、立项请示
8、项目经办人证件及法人
10、土地房产证明及
11、公司近期财务报表或审计报告
12、其他有关的声明、承诺及协议
13、财务评价附表
可行性分析模板(三十二):
1.概述
1.1编制依据
1.2研究过程及资料
1.3主要结论
2.现状、发展及建设的必要性
2.1研究区域概况
地理位置、区域特点、发展沿革,项目影响区域及划分
2.2项目影响区域社会经济状况及发展
2.2.1社会经济状况
社会发展概况:人口、国土面积、天然资源、区位优势等
社会发展状况:经济水平、经济布局、经济结构、对外贸易等
2.2.2社会经济发展趋势
社会经济发展趋势分析
主要社会经济指示分析及预测
2.3项目影响区域交通运输现状及发展
2.3.1交通运输现状
运输网
运输量发展水平及特点
公路运输的地位和作用
2.3.2有关公路技能状况及存在的问题
技能状况
交通量
适应程度
2.3.3交通运输发展趋势
公路网
其它有关运输方式
2.4建设的必要性
3.交通分析及预测
3.1公路交通调查及分析
3.1.1调查综述
公路交通调查资料、方法、范围
3.1.2调查资料分析
有关公路的交通量构成、分布特点
交通运行特征
运输效率及主要运输货类等
3.2其它运输方式有关线路的调查与分析
3.2.1调查概述
3.2.2资料分析
3.3预测思路与方法
3.3.1交通量预测的总体思路
3.3.2交通量预测方法及步骤概述
3.4交通量预测
3.4.1特征年路网
范围
路段参数
3.4.2交通生成
模型标定
未来交通增长
3.4.3交通分布
模型标定
未来交通量分布
3.4.4诱增交通需求及其他运输方式转移量的初步估计
3.4.5交通分配
分配方法
分配方案
分配结果及分析
4.建设条件、技能标准、初步方案及建设规模
4.1建设条件
4.1.1地形、地质、水文等条件
4.1.2筑路材料及运输条件
4.1.3社会环境
4.1.4拟建项目与其他交通衔接情景
4.2工程环境影响
4.3技能标准
4.4建设方案
4.4.1建设项目起讫点论证
4.4.2方案主要控制因素及可能的路线方案
4.4.3建设方案比较
4.4.4推荐方案工程概况和建设规模
4.4.5建设项目实施意见
可行性分析模板(三十三):
第一部分投资项目总论
总论作为可行性报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终提议,为可行性研究的审批供给方便。
第二部分投资项目建设可行性
第三部分投资项目市场需求分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技能的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情景有了充分了解以后才能决定。并且市场分析的结果,还能够决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
第四部分投资项目产品规划方案
第五部分投资项目建设地与土建总规
第六部分投资项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节俭和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技能可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
第七部分投资项目组织和劳动定员
在可行性报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
第八部分投资项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目到达正常生产这段时期,这一时期包含项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。所以,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
第九部分投资项目财务评价分析
第十部分投资项目财务效益
第十一部分投资项目风险分析及风险防控
第十二部分投资项目可行性研究结论与提议
可行性分析模板(三十四):
由XX市东胜区发展和改革局主持,在XX市召开了《富兴花园三期工程建设项目可行性研究报告》专家咨询评估会议。XX市东胜区发展和改革局、XX市建银房地产开发有限职责公司、内蒙古乘风交通咨询有限公司等单位的领导和代表,以及专家组成员(名单附后)出席了会议。专家组审阅了可行性研究报告,并听取了编制单位的汇报后,提出如下咨询评估意见和提议:
一、总体评价
编制框架资料基本贴合可行性研究报告请求,但在建筑规模的确定依据、建筑和结构设计方案说明、消防资料和建筑设备选型等方面没有到达编制深度请求,缺乏附图,核实总投资。提议重新编制。
二、具体意见和提议
(一)总论、建筑、结构
1、报告已供给净用地面积、绿化率、停车位数量,未供给基底面积和道路面积,提议报告补充完善。既为三期工程,应先说明地块现有设施。市场预测应针对项目资料进行。
2、“建设用地规划条件意见书”请求本项目建筑密度<20%,而本项目实施方案确定的建筑密度为26.5%,超出规划条件,提议说明理由,并重新确定实施方案建筑密度。
3、“建设用地规划条件意见书”请求本项目建筑高度<80米,而本项目实施方案虽说明各建筑总层数,但未供给实施方案各建筑高度,也未说明主要建筑高度是否满足规划条件,需补充实施方案各建筑高度。
4、完善建设项目的平面布局、建筑功能、交通组织设计方案。
5、细化建筑方案资料,各建筑应分别说明,异常关于地下室应单独说明功能。
6、补充结构设计资料,说明建筑结构基础的形式、埋置深度及地基承载力的设计请求,完善建设项目上部结构和下部结构的建筑结构形式及设计请求等。
7、补充建设项目规划总平面图、建筑的有关图纸。
(二)建筑设备
1、核实市政给排水、供热、燃气、电力、电信的条件和参数,补充室外管道和设施平面布置图,明确主要水池、设备、管道等的规格和数量,补充主要设备材料表。
2、各建筑的设备工程应分建筑分别说明。
3、补充负荷估算的资料,如用水量、排水量、供热负荷、用电负荷、空调冷热负荷等。
4、细化动力设计资料,如换热站等。
5、补充说明设置空调和燃气供应的范围,细化设计方案说明。
6、校核消防设计资料。
(三)投资估算
补充建设规模确定依据、土建、装饰工程估算指标测算过程。
1、编制说明:补充工程概况并说明建设地点、建设规模构成(*栋、*层)、投资估算编制基准期及总投资;编制依据应为09届造价依据;补充工程费用估算编制方法及土建、装饰估算指标测算过程;并计取基本预备费。
2、单项工程估算表:
①主体工程建设规模缺乏依据,土建、装饰估算应分列,校核给排水、暖通、电气估算指标;
②小区辅助和基础设施工程应在补充工程量依据(图纸)基础上,其估算指标应重新测算,并补充给水泵房、换热站、配电室、燃气调压箱等设备分摊投资。
③按照《建设项目投资估算编审规程》及当地文件,合理计取工程其他费用,土地及拆迁安置补偿费应附依据。
(四)经济评价意见
完善销售价格的测算过程、核实开发成本、销售费用数据,调整评价指标。
专家组签字:
二〇一X年八月二十八日
可行性分析模板(三十五):
一基本情景
1.建筑主体为三层框架结构。一层是商业铺面(和银座协商,内设银座便利店)酒店大堂和早餐餐厅。二层、三层为客房。可改造客房约60间。主要通道为电梯和步行楼梯,配备有消防通道一个。门口配有20个左右车位的停车场。大堂配置有总台;行李寄存室;大堂副理;公卫等,面积200平左右;商业铺面可办理旅游票务和小型购物商场面积300m左右。二层配置配有会议室1个,面积80m左右,可容纳60-80人。二层和三层配有客房60,内设电视、空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等。
二地理环境
鞍山二路21号-3网点位于鞍山二路北段,周围有四方区政府、农业银行、乐购商厦、四方利群商厦及各类娱乐性经营性场所。据此网点500米有青岛理工大学。20xx年四方区政府对该路段进行了大规模的综合整治,进一步提升了周边的环境,是集办公、商务、文化的梦想经营场所。
3.租赁期限及价格:产权预备购买,至20xx年7月19日。
三.改造方案
跟山东鲁商集团合作银座家驿,定位为中高档商务酒店
1.二至三层每层改造客房25间。过道为中档地毯。
2.房间内设置卫生间。室内为强化木地板,房间内墙纸。
3.配制电视,空调,上网,照明灯功能。
四投资方案
一、项目投资
二、投资建设方案
项目总投资约750万元,计划20xx年11月开始办理施工前期准备工作,20xx年1月能够开工,20xx年4月底前完成改造工作,5月投入试营业。
五经营预测
1人员配置。
管理团队:
执行店长一名(负责全面工作,经营策略的制定,对外联络沟通,对全年经营成果负责)
财务总监一名(负责财务监督及管理,税务的协调,报表的制作)保安队长一名(负责酒店安全工作和保安的管理,协调有关部门)
营销总监一名(负责酒店的营销宣传,前台管理,VIP接待,各项活动策划组织,目标任务的完成)
客房主管一名(负责酒店日常工作和管理)
员工队伍
营销经理二名(对外营销宣传,客户维护,各种消息收集整理建档)总台服务员六名(总台接待加收银,目标任务的完成)保安四名(停车场楼层和各要害部位的巡视和管理)
客房中心文员三名(接听电话处理一般投诉和意见收集反馈)
客房中心服务员一名(查房,卫生检查和临时打扫,处理一般问题)万能工一名(水电维护,设施设备故障处理,能源控制)卫生班三名(客房清理,环境卫生维护)
六、投资回报预测
收入主要包含客房收入与超市和票务中心出租收入,概算小计为每年4,327,000元。具体明细如下:
1、客房收入
为了便于测算,按照60间标准间进行概算:标准间均价为180.00元日
入住率85%(跟银座协议,年入住率不低于百分之八十五,客源主要由鲁商集团下属各旅行社负责)
客房年收入=标准间日价格×标准间数×85%×365
=180×60×85%×365=3350700
2、超市及票务中心收入
餐厅按照进行对外出租进行估算,按照8元天平米来计算租金收入:收入=8×365×350=1022000
总收入=3350700+1022000=4327000(广告可能根据营销策略来进行调整,所以广告收入不进行计算)。
3、成本1、物料成本
物料成本主要包含客房费用、低值易耗品、布草费用、维修费用、广告公关费用以及其他费用(如宽带、员工餐费等),物料成本概算小计为每年5,025,00如下:
客房费用=客房低值易耗品×客房数×365
=15×60×365=328500
低值易耗品=低值易耗月×12
=5000×12=60000
维修费用=维修费用月×12=20xx×12=24000
广告公关费用=广告公关月×12=5000×12=60000
其它费用=其它费用月×12=10000×12=120000
客房费用328500低值易耗品60000维修费用24000广告公关费用60000其它费用120000物料成本592500
2、人工成本
人工成本按照15数及员工平均工资计算,员工平均工资按3000月计算:
540000
3、水电费
估算共计约为10万元年。
4、总成本
物料成本592.500人工成本540.000水电费100.000
总成本1.232.500
5、营业税
营业收入的6%约259.620
6年净利润
年收入4327000-1583120=***
六具体实施步骤
1.与经营方签订前期合作协议。2.办理有关手续。3.签订正式合同6.酒店管理公司进入
7.人员配置及人员培训
8.设备配置及采购
9.网络宣传和营销
11.开业前的筹备及宣传
12.进入正常营业,开展酬宾活动
13.正常经营及后营销
七.时间安排
1.与经营方签订前期合作协议。
2.办理有关手续。
3.签订正式合同。
4.组建筹备小组(酒店管理公司负责人,工程项目负责人,投资方负责人)(三周时间。如果第三项办理顺利的话时间能够缩短)
5.确定改造方案。
(一周时间。方案能够与前三项同步进行)
6.酒店管理公司进入。(管理层人员到位,各类《计划方案》落实)
7.人员配置及人员培训。
8.设备配置及采购。
9.网络宣传和营销。
(6-9项能够同步进行。三到四个月时间。人员培训三个月酒店英语基本能满足工作需要。计划得当设备配置及采购不存在问题。网络宣传和营销能够依附现有资源和人脉关系由专人负责计划制定和实施。)
10.竣工验收。
11.开业前的筹备及宣传(一周时间。)
12.进入正常营业,开展酬宾活动。(三个月时间)
13.正常经营及后营销。
八.结论
本项目具有良好的经济效益和社会效益,具有较好的收益预期,贴合公司根本利益。